Contract Notice Detail
Summary Information

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854,750 Dominican Pesos
 
MIREX-DAF-CM-2019-0420 
COMPRAS DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE MIREX 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
10/09/2019 10:24:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
COMPRAS DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE MIREX 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

04/09/2019 15:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2019 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2019 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2019 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2019 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2019 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
854,750.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01663,250.00  DOP----View
2.3.3.2.01127,500.00  DOP----View
2.3.9.1.0164,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG1566916696865g6uIR5605997,265.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Escaneo1349.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Escaneo1349.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
854,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01FOLDER TIPOS CARPETA850UD175148,750.00
    
2
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRETAS GRANDE FULL COLOR850UD150127,500.00
    
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICEROS850UD170144,500.00
    
4
47131711 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01MANITA LIMPIA400UD16064,000.00
    
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01MEMORIA USB400UD700280,000.00
    
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01MARCADORES RESALTADORES400UD22590,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
10/09/2019 10:24 (UTC -4 hours)
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