Contract Notice Detail
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Base Total Price:
94,000 Dominican Pesos
Request Reference:
MITUR-UC-CD-2019-0257
Request Name:
COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/09/2019 10:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/09/2019 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/09/2019 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/09/2019 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/09/2019 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/09/2019 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/09/2019 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2019 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
94,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.02
7,075.12
DOP
----
View
2.3.1.1.01
8,292.72
DOP
----
View
2.3.9.1.01
72,644.66
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,585.92
DOP
----
View
2.3.7.2.03
3,356.82
DOP
----
View
2.3.9.9.01
536.94
DOP
----
View
2.3.9.5.01
330.40
DOP
----
View
2.3.4.1.01
177.42
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1567454081552TOAuo
7273
94,000.00
DOP
Vencido
APROPIACION 1.7273.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/09/2019 10:58:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/09/2019 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION 1.7273.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.672415
04/09/2019 11:02
93,621.15 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/09/2019 07:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Marlop Multi Services, SRL
93,621.15 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
94,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.3.02
FRASCO DE NUECES DE CAJUIL
2
UD
1,935.2
3,870.40
2
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.3.02
FRASCO DE NUECES PECANS
2
UD
1,602.36
3,204.72
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
FRASCO DE CREMA PARA CAFÉ
4
UD
413
1,652.00
4
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
FRASCO DE TE FRIÓ
4
UD
594.64
2,378.56
5
50192302 - Complementos d
(...)
50192302 - Complementos de postres
2.3.1.1.01
GALON DE VAINILLA BLANCA
3
UD
437.78
1,313.34
6
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJA DE INFUSIÓN TE DE MANZANILLA
1
UD
272.58
272.58
7
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJA TE DE LIMON
1
UD
619.5
619.50
8
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJA TE VERDE
1
UD
371.7
371.70
9
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJA TE DE MANZANILLA CON MIEL
1
UD
297.36
297.36
10
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
PAQ. DE AZÚCAR DE DIETA 100/1
3
UD
462.56
1,387.68
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
DOCENAS DE PAQ DE TOALLITAS HUMEDAS
3
UD
1,585.92
4,757.76
12
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
DOCENAS DE MANITAS LIMPIAS SIN OLOR DE 2 ONZAS
3
UD
1,784.16
5,352.48
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
DOCENAS CAJAS DE SERVILLETAS DE MESA (PAÑUELOS)
1
UD
1,585.92
1,585.92
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY
12
UD
413
4,956.00
15
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SIN OLOR
6
UD
355.18
2,131.08
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALON JABON LIQUIDO DE FREGAR
6
UD
276.8
1,660.80
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALÓN JABÓN LIQUIDO DE CUABA
6
UD
282.67
1,696.02
18
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SPRAY PARA PLANCHAR
6
UD
173.46
1,040.76
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO DE LIMPIAR
10
UD
59.65
596.50
20
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAÑOS REUSABLES
10
UD
189.98
1,899.80
21
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAÑO SECA TODO
10
UD
70.8
708.00
22
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
KIT COMPLETO DE LIMPIEZA (PISOS DE MADERA)
10
UD
5,075.86
50,758.60
23
24112601 - Jarras
2.3.9.9.01
JARRA DE CRISTAL
1
UD
536.94
536.94
24
48101803 - Cucharones par
(...)
48101803 - Cucharones para uso comercial
2.3.9.5.01
CUCHARON DE METAL INOXIDABLE
1
UD
330.4
330.40
25
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
POTE GRANDE DE ALCOHOL
1
UD
177.42
177.42
26
47131901 - Almohadillas a
(...)
47131901 - Almohadillas absorbentes
2.3.9.1.01
PAQUETE GRANDE DE ALGODÓN
1
UD
443.68
443.68
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.147230
La lista de oferentes del proceso MITUR-UC-CD-2019-0257 publicada por Ministerio de Turismo
04/09/2019 10:58
(UTC -4 hours)
Detail