Contract Notice Detail
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Base Total Price:
139,695.92 Pesos Dominicanos
Request Reference:
Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2019-0210
Request Name:
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA GARITA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA GARITA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
nstituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/08/2019 17:01:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/09/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/09/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/09/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/09/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/09/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/09/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
139,695.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.07
5,700.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,550.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
35,075.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
7,500.00
DOP
----
View
2.2.9.1.01
6,000.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
52,500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,800.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
360.00
DOP
----
View
2.3.6.3.03
1,050.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
19,000.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
1,700.00
DOP
----
View
2.6.5.3.01
900.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
250.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
710.92
DOP
----
View
2.6.4.6.01
4,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
139,695.92
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/09/2019 13:43:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
27/09/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
27/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUERIMIENTO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.677636
18/09/2019 11:02
76,147.79 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
28/09/2019 06:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Ochoa, SA
13,199.87 Pesos Dominicanos
Ferreteria Popular, SRL
7,726.66 Pesos Dominicanos
Antonio P. Haché & Co, SAS
55,221.26 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
139,695.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.07
VARILLA DE 3/4¨
1
Q
700
700.00
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.07
VARILLA DE 3/8¨
2
Q
2,500
5,000.00
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01
ALAMBRE DULCE PICADO
5
LB
450
2,250.00
31162401 - Aros interiore
(...)
31162401 - Aros interiores
2.3.6.3.06
AROS PARA COLUMNA 10x10 CM
100
UD
300
30,000.00
23161607 - Arena de fundi
(...)
23161607 - Arena de fundición
2.3.6.4.04
ARENA ITABO LAVADA
2
M3
3,750
7,500.00
71122102 - Servicios de m
(...)
71122102 - Servicios de mezclado de control de arena
2.2.9.1.01
MEZCLA ANTILLANA (FUNDA)
10
UD
600
6,000.00
30131601 - Ladrillos de c
(...)
30131601 - Ladrillos de cemento
2.3.6.1.01
BLOCKS 6¨
100
UD
100
10,000.00
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVO DE ACERO 3¨
10
UD
300
3,000.00
31162006 - Clavos de alam
(...)
31162006 - Clavos de alambre
2.3.6.3.06
CLAVO DULCE 3¨
10
UD
200
2,000.00
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS (FUNDA)
100
UD
400
40,000.00
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PEGATO (FUNDA)
5
UD
250
1,250.00
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01
REGLA DE MADERA CEPILLADA 1x4x16
4
UD
55
220.00
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01
REGLA DE MADERA CEPILLADA 1x8x12
2
UD
70
140.00
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
DERRETIDO BLANCO
10
UD
250
2,500.00
31231318 - Tubería de alu
(...)
31231318 - Tubería de aluminio
2.3.6.3.03
TUBO GALVANIZADO DE 1/2¨
7
UD
150
1,050.00
31162305 - Abrazaderas de
(...)
31162305 - Abrazaderas de montaje
2.3.6.3.06
ABRAZADERA DE 1/2¨ PARA PARED
25
UD
3
75.00
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOS GRIS (CUBETA)
1
UD
6,000
6,000.00
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOS BLANCO 00 (CUBETA)
1
UD
6,000
6,000.00
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA ROJO LADRILLO (CUBETA)
2
UD
1,000
2,000.00
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE 120 V / 30AMP
2
UD
150
300.00
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
IMPERMEABILIZANTE DE TECHO TIPO SILICONER (CUBETA)
1
UD
5,000
5,000.00
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA DE SHEETROCK
1
UD
550
550.00
41113710 - Medidor de niv
(...)
41113710 - Medidor de nivel
2.6.5.6.01
NIVEL DE METAL DE 1 METRO
1
UD
1,700
1,700.00
22101505 - Aplanadoras
2.6.5.3.01
PLANA
1
UD
900
900.00
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
MARTILLO DE METAL CON MANGO DE GOMA
1
UD
250
250.00
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
FLOTA DE GOMA
1
UD
110.92
110.92
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA
2
UD
300
600.00
24101501 - Carretas
2.6.4.6.01
CARRETILLA CON BANDEJA DE PLATA
1
UD
4,600
4,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.150377
La lista de oferentes del proceso Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2019-0210 publicada por Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares'
17/09/2019 13:43
(UTC -4 hours)
Detail