Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
20,400 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0121
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/08/2019 13:04:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/08/2019 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/09/2019 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/09/2019 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/09/2019 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/09/2019 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/09/2019 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/09/2019 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/09/2019 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
8,700.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
800.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
1,900.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
500.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
4,000.00
DOP
----
View
2.6.1.4.01
1,500.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
3,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0121
2019
20,400.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/09/2019 10:06:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/09/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO.pdf
Otro
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SULICITUD...pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACIONN.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICA1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.671608
03/09/2019 10:43
28,960.27 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
27/09/2019 07:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ozera Group, SRL
28,960.27 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
20,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101901 - Vajilla fina p
(...)
48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas
2.6.1.1.01
BANDEJA MÁRMOL COLOR VARIADO
1
UD
3,000
3,000.00
2
48101901 - Vajilla fina p
(...)
48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas
2.6.1.1.01
BANDEJA MARMOL BLANCA
1
UD
2,700
2,700.00
3
48101901 - Vajilla fina p
(...)
48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas
2.6.1.1.01
BANDEJA ALUMINIO
1
UD
3,000
3,000.00
4
23131512 - Bandejas de ag
(...)
23131512 - Bandejas de agua
2.3.9.8.01
PAÑO BANDEJA COLOR BLANCO
2
UD
400
800.00
5
48101815 - Cucharas de se
(...)
48101815 - Cucharas de servir para uso comercial
2.3.9.5.01
CUCHARAS/CAFE
8
UD
200
1,600.00
6
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
AZUCARERA
1
UD
500
500.00
7
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.9.01
TAZA/PLATO
8
UD
300
2,400.00
8
48101505 - Cafeteras o má
(...)
48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial
2.6.1.4.01
CAFETERA PEQUEÑA
1
UD
1,100
1,100.00
9
48101505 - Cafeteras o má
(...)
48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial
2.6.1.4.01
CREMERA
1
UD
400
400.00
10
48101815 - Cucharas de se
(...)
48101815 - Cucharas de servir para uso comercial
2.3.9.5.01
FLORAL PLATA
1
UD
300
300.00
11
41104914 - Tazas o botell
(...)
41104914 - Tazas o botellas de filtración
2.6.3.1.01
SET TAZA BLANCA BORDE DORADO-CREMERA/TAZA/AZUCARERA
1
UD
3,000
3,000.00
12
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.9.01
DISPENSADORES/AZUCAR
4
UD
400
1,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.146844
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0121 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
03/09/2019 10:06
(UTC -4 hours)
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