Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
399,050 Dominican Pesos
Request Reference:
INABIE-DAF-CM-2019-0035
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CAUCHO PARA USO DEL INABIE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CAUCHO PARA USO DEL INABIE.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE MAX ENRRIQUE UREÑA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/08/2019 14:32:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/08/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/09/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/09/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/09/2019 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/09/2019 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/09/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/09/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
399,050.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
368,600.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
21,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
9,450.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1566580585668q18r5
39131
480,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/09/2019 10:28:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/08/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/08/2019 14:59:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/09/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/09/2019 12:36:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.672313
05/09/2019 16:17
311,697.59 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/09/2019 07:30
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Contract Value
Document(s)
Luyens Comercial, SRL
81,740.96 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
151,866 Dominican Pesos
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Progastable, SRL
36,141.63 Dominican Pesos
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Prolimdes Comercial, SRL
41,949 Dominican Pesos
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DO1.AWD.679809
20/09/2019 09:50
47,524.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/09/2019 04:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
47,524.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Productos y útiles varios
-
Subtotal
368,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
cloro liquido uso domestico, 1 galón.
200
UD
90
18,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes (limpiador liquido multiusos antibacterial, limpieza pura frescura que elimina bacterias en bano, cocina, pisos y muebles CONT. NET. 5 LITROS
200
GAL
200
40,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
detergente en polvo multiuso (ace) de 100 gramos de uso domestico, aspecto polvo granular, color blanco, olor carismatico
150
GAL
200
30,000.00
4
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
jabón en tarro de fregar áloe 450 GR
300
GAL
149
44,700.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
gel antibacterial (manito limpia) gel incoloro transparente y/o color azul alcohol al 60-70 agua 10-50 % carbomero 1-5% 1 galon
50
GAL
700
35,000.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
jabón liquido para manos y cuerpo,características jabon liquido manos suaves u humectada con una deliciosa fragancia 1 galón
150
GAL
162
24,300.00
7
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suapers hecho de algodón, palo de madera, super absorbente #32
150
UD
147
22,050.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suapers de goma grande
15
UD
500
7,500.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plásticas de cerdas duras-popular para uso exteriores- recomendadas para limpieza profundas en cualquier tipo de superficie- material en nylon
150
UD
122
18,300.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
escobillon material: metal y pvc. uso domestico. medidas de alto 112 cm hasta 180 cm. diametro de la escobilla: 20 cm diametro del tuvo 2 cm pvc
50
UD
600
30,000.00
11
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura color negro de material plastico con palo de madera resistente
50
UD
100
5,000.00
12
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
aromatisadores en aerosol 7 oz contiene 3400 jets neutralizador de olores latas sin cfc
150
UD
350
52,500.00
13
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
velones aromáticos (ambientador) vaso de vidrio de aroma citrus de 7x10 cm relleno en caja carton
150
UD
200
30,000.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
brillo verde fibra doble, no se oxida no retiene malos olores fibra de nylon y marerial dimenciones 7.5x12.5cm
250
UD
45
11,250.00
1.2
Artículos de caucho
-
Subtotal
30,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.01
Mangueras de caucho con terminales metalicos para jardin y/o uso de lavado general, material de caucho flexible color roja, diametro 3/4 pulg. 100 pies de largo
5
UD
4,200
21,000.00
2
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
guantes de limpieza resistente a solventes, abrasion, pintura etc. material sintetico de alta calidad 2 unidades color negro para cuidado de las manos de los trabajadores vida util de almacenamiento 5 año.
126
UD
75
9,450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.679809
Informe final de la selección DO1.AWD.679809
25/09/2019 09:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.679809
Informe final de la selección DO1.AWD.679809
25/09/2019 09:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.672313
Informe final de la selección DO1.AWD.672313
17/09/2019 15:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.147206
La lista de oferentes del proceso INABIE-DAF-CM-2019-0035 publicada por INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
04/09/2019 10:28
(UTC -4 hours)
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