Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
472,520 Pesos Dominicanos
Request Reference:
OPTIC-DAF-CM-2019-0020
Request Name:
Adquisición de Materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/08/2019 14:04:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/08/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/08/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/08/2019 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/08/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/08/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/08/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/08/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
472,520.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
4,800.00
DOP
----
View
2.3.6.4.07
9,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
65,420.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
20,100.00
DOP
----
View
2.6.4.8.01
4,800.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
900.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
600.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
339,000.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
6,000.00
DOP
----
View
2.3.6.2.01
6,900.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
15,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
00662019
1
480,000.00
DOP
Vencido
Certificación fondos materiales Limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/09/2019 11:00:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/08/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/08/2019 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/08/2019 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/08/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud materiales de Limpieza.pdf
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Especificaciones tecnivcas Materiales Liompieza.pdf
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Requerimiento de Muestras.pdf
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Destinada a Mipyme.pdf
Other
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Certificación fondos materiales Limpieza.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.672211
04/09/2019 11:43
445,373.3 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
27/09/2019 07:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Empresarial ONI3, SRL
268,018.12 Pesos Dominicanos
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MG General Supply, SRL
162,132 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
15,223.18 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
472,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
Saco de detergente en polvo
2
UD
900
1,800.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.6.4.07
Galones de cloro
60
GAL
150
9,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de desinfectante
60
GAL
200
12,000.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de decalin
8
GAL
400
3,200.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Galones de jabón lavaplatos, fragancia Limón
48
GAL
200
9,600.00
6
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Galones de gel para manos
10
GAL
250
2,500.00
7
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia Cristales
6
GAL
350
2,100.00
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabon para las manos en spray por cajas
8
GAL
1,600
12,800.00
10
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
Ambientadores en Spray
3
DOC
1,000
3,000.00
11
25111903 - Velas
2.6.4.8.01
Velones aromaticos fragancia Manzana y Canela
3
DOC
1,600
4,800.00
14
53102504 - Guantes o mito
(...)
53102504 - Guantes o mitones
2.3.2.3.01
Guantes de goma, size M
3
DOC
300
900.00
16
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
Galones de Jabón para las manos
24
CAJ
200
4,800.00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de tela
4
DOC
400
1,600.00
18
40141742 - Atomizadores
2.6.5.2.01
Atomizadores
1
DOC
600
600.00
20
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Esponja para fregar, doblecara
4
DOC
350
1,400.00
20
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillos verdes
3
DOC
240
720.00
21
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plástica por docena
1
DOC
1,300
1,300.00
22
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape no. 40 por docena
1
DEC
1,500
1,500.00
23
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico Jumbo Faldo 12/1
250
PAQ
700
175,000.00
25
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla 1000 pies por cajas
60
CAJ
2,500
150,000.00
26
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de mesa 400/1
20
DOC
700
14,000.00
27
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas 36x54
6,000
UD
5
30,000.00
28
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.6.5.7.01
Fundas 24x30
2,000
UD
3
6,000.00
29
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
Funda 18x22
2,000
UD
1
2,000.00
32
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.6.2.01
Vasos conicos
3
CAJ
2,300
6,900.00
33
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.9.01
vasos para café 3 oz
6
CAJ
2,500
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.147234
La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2019-0020 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación
04/09/2019 11:00
(UTC -4 hours)
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