Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
590,347.6 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2019-0024
Request Name:
Adquisición de Articulos para limpieza y Acondicionamiento en el Edificio
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Articulos para limpieza y Acondicionamiento en el Edificio
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Leopoldo Navarro No.161,Edif. San Rafael, 1er, Nivel REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/08/2019 08:02:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/08/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/08/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/08/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/09/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/09/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
590,347.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
543,467.80
DOP
----
View
2.3.2.3.01
4,425.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
41,558.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
896.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1565813936696JZ1Uq
13401
590,371.70
DOP
Vencido
Cert. de Aprop. Presup.Articulos de Limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/09/2019 15:08:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/08/2019 09:35:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/08/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/08/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
27/08/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
27/08/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
27/08/2019 11:32:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Cert. de Aprop. Presup..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Requerimiento de Articulos de Limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Esp. Tecnica de Articulos de Limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.673546
06/09/2019 16:49
582,748.9 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2019 20:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
30,090 Dominican Pesos
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Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL
528,586.9 Dominican Pesos
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Prolimdes Comercial, SRL
24,072 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministro de Limpieza, cocina y Desechables (Segundo Trimestre)
-
Subtotal
590,347.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de baño (papel toalla), paq. 100/1
300
PAQ
46.02
13,806.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de Manos (500/1)
150
PAQ
104.31
15,646.80
3
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
Pares de Guantes M y L 2/1
50
UD
88.5
4,425.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Rollo de papel higiénico grande, para dispensadores
2,500
UD
83.83
209,575.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Rollos de papel servilleta grande,
1,500
UD
202.96
304,440.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de Carton No. 10 (Unidades 1/1)
1,000
PAQ
4.72
4,720.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de Carton No. 3
200
PAQ
184.19
36,838.00
8
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Esponja para Fregar
40
UD
22.42
896.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.147039
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2019-0024 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
03/09/2019 15:08
(UTC -4 hours)
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