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Base Total Price:
652,229 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0216
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR. S/R 019-4757/ 5063/ 5367/ 5284/ 5532/ 5533/ 5462.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR. S/R 019-4757/ 5063/ 5367/ 5284/ 5532/ 5533/ 5462.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/08/2019 17:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/08/2019 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/08/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/08/2019 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/08/2019 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/08/2019 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/08/2019 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2019 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2019 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
652,229.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
1,400.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
3,100.00
DOP
----
View
2.3.6.3.03
96,825.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
53,700.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
10,910.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,560.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
257,150.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
4,700.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
15,514.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
20.00
DOP
----
View
2.7.2.4.01
64,300.00
DOP
----
View
2.3.6.3.07
42,000.00
DOP
----
View
2.2.9.1.01
2,850.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
520.00
DOP
----
View
2.3.6.1.04
37,730.00
DOP
----
View
2.3.7.2.01
40.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
15,600.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
60.00
DOP
----
View
2.6.9.6.01
41,250.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2.3.7.2.06
1
652,229.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO 0216.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/08/2019 10:52:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/08/2019 11:19:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/08/2019 13:18:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/08/2019 14:38:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/08/2019 16:13:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO 0216.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA 0216.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS 0216.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.667019
27/08/2019 11:41
563,929.82 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/09/2019 08:20
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Contract Value
Document(s)
Maroctac Comercial, SRL
563,929.82 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
652,229.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METRO DE ARENA ITABO DE 1/2
1
UD
1,400
1,400.00
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS
4
UD
400
1,600.00
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO BLANCO
1
UD
1,000
1,000.00
4
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
TUBOS PVC 3/4
4
UD
280
1,120.00
5
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
CHEQUE DE 3/4 VERTICAL
1
UD
280
280.00
6
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4"
1
UD
290
290.00
7
39111521 - Plafones
2.3.9.6.01
CAJA DE PLAFON FISURADO 2X4
7
UD
6,100
42,700.00
8
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.9.01
ADAPTADOR MACHO 1 PVC
6
UD
15
90.00
9
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
CODO PVC 3/4
10
UD
15
150.00
10
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
TEE 3/4 PVC
8
UD
25
200.00
11
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULA DE METAL
6
UD
100
600.00
12
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
MOTA
6
UD
100
600.00
13
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 3 PULGADAS
5
UD
90
450.00
14
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
LLAVE 3/4" DE METAL
2
UD
390
780.00
15
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.9.01
ADAPTADOR MACHO 3/4 PVC
6
UD
10
60.00
16
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
ROLO DE PINTAR CON SU PALO
7
UD
400
2,800.00
17
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA PRIMER
1
UD
5,000
5,000.00
18
40142321 - Acoplamientos
(...)
40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería
2.3.6.3.04
REDUCCION DE 1 X 3/4
4
UD
10
40.00
19
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO (DE CALIDAD RECONOCIDA)
4
UD
8,000
32,000.00
20
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA DE 1/2 HP LADRONA (DE CALIDAD RECONOCIDA)
1
UD
4,700
4,700.00
21
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.9.01
ADAPTADOR HEMBRA DE 1"
3
UD
15
45.00
22
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
GALON DE CEMENTO PVC DE 16 OZ AZUL
1
UD
500
500.00
23
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
TUBOS DE 3
2
UD
2,580
5,160.00
24
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
CODOS DE 3
6
UD
200
1,200.00
25
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERAS DE 3 PULGADAS
8
UD
100
800.00
26
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO PARA TARUGOS MAMEY
8
UD
3
24.00
27
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.3.9.8.01
TARUGOS MAMEY
10
UD
2
20.00
28
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.9.01
ADAPTADORES HEMBRA 3/4
3
UD
10
30.00
29
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
CODO DE 3 X 45
2
UD
40
80.00
30
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA BLANCA 00 SEMI-GLOSS
22
UD
7,900
173,800.00
31
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00 DE TECHO
4
UD
3,900
15,600.00
32
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO
13
UD
1,150
14,950.00
33
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
CUBETAS DE SELLADOR BLOCKAID
3
UD
2,000
6,000.00
34
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
TUBOS GALVANIZADOS 4 X 4
5
UD
4,700
23,500.00
35
30103101 - Rieles de acer
(...)
30103101 - Rieles de acero
2.7.2.4.01
CHANEL DE 6 X 2 X 30
3
UD
10,300
30,900.00
36
30102006 - Lámina de alum
(...)
30102006 - Lámina de aluminio
2.3.6.3.07
TOLA CORRUGADAS 4 X 8 X 1/16
6
UD
7,000
42,000.00
37
23171509 - Soldadura
2.2.9.1.01
SOLDADURA UNIVERSAL DE 1/8
30
UD
95
2,850.00
38
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA OXIDO NEGRO
4
UD
750
3,000.00
39
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA NEGRA DE MANTENIMIENTO
4
UD
1,700
6,800.00
40
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
PIE DE TUBOS REDONDOS 1 1/2 GALVANIZADOS
6
UD
2,100
12,600.00
41
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
CODO REDONDOS DE 1 1/2 HG
6
UD
285
1,710.00
42
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.9.9.01
CAJA DE DISCO DE CORTE DE 7" ULTRAFINO
1
UD
1,500
1,500.00
43
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.9.9.01
CAJA DE DISCO DE CORTE DE 14" ULTRAFINO
1
UD
2,800
2,800.00
44
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.9.9.01
CAJA DE DISCO DE CORTE DE 4" ULTRAFINO
1
UD
1,600
1,600.00
45
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA NO. 4
1
UD
80
80.00
46
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
MOTA ANTIGOTAS
1
UD
110
110.00
47
39111521 - Plafones
2.3.9.6.01
PLAFON FISURADO RADAR PLANCHA 2X2
50
UD
220
11,000.00
48
30111504 - Morteros
2.3.9.9.01
FUNDA DE MEZCLA ANTILLANA
2
UD
255
510.00
49
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
ENLATE 1 X 4 X 12 BRUTO
2
UD
260
520.00
50
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
LIBRA DE CLAVO DE ACERO DE 2"
1
UD
70
70.00
51
30161509 - Tabla de yeso
2.3.6.1.04
SHEETROCK DE 1/2
77
UD
490
37,730.00
52
30103101 - Rieles de acer
(...)
30103101 - Rieles de acero
2.7.2.4.01
RIELES DE 2 1/2 CAL. 24
2
UD
200
400.00
53
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
PARALES DE 2 1/2 CAL. 24
185
UD
250
46,250.00
54
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVO PIN DE 1"
8
UD
10
80.00
55
12131705 - Fulminantes ex
(...)
12131705 - Fulminantes explosivos
2.3.7.2.01
FULMINANTE VERDE CAL.22
8
UD
5
40.00
56
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO PLANCHA DE SHEETROCK
1
UD
200
200.00
57
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO PARA ESTRUCTURA DE SHEETROCK
1
UD
240
240.00
58
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.01
CINTA PARA SHEETROCK
1
UD
235
235.00
59
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA PARA SHEETROCK
12
UD
1,300
15,600.00
60
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
LIJA NO. 120 DE AGUA
2
UD
30
60.00
61
30101604 - Barras de acer
(...)
30101604 - Barras de acero
2.3.6.3.06
BARRA DE 1/2 CUADRADA
30
UD
470
14,100.00
62
30103101 - Rieles de acer
(...)
30103101 - Rieles de acero
2.7.2.4.01
PERFILES DE 1 1/2 X 1 1/2 CUADRADOS GALVANIZADOS
30
UD
1,100
33,000.00
63
30151602 - Planchas de es
(...)
30151602 - Planchas de escurrimiento
2.6.9.6.01
PLANCHA DE SHEETROCK 4X8X1/2
75
UD
550
41,250.00
64
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
DURMIENTE DE 2 1/2
45
UD
165
7,425.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.145341
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0216 publicada por Procuraduría General de la República
27/08/2019 10:52
(UTC -4 hours)
Detail