Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
23,555.14 Dominican Pesos
Request Reference:
Ayto. Verón-UC-CD-2019-0036
Request Name:
Adquisición de artículos ferreteros para reforzamiento de las motos cargas.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos ferreteros para reforzamiento de las motos cargas.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/08/2019 16:15:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/08/2019 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/08/2019 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/08/2019 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/08/2019 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/08/2019 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/08/2019 16:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/08/2019 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2019 16:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2019 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,555.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.07
16,301.79
DOP
----
View
2.3.7.2.06
4,627.77
DOP
----
View
2.6.5.1.01
2,138.10
DOP
----
View
2.3.6.4.01
148.48
DOP
----
View
2.3.6.3.06
339.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
I-040-19
1
28,000.00
DOP
Vencido
I-040-19 Adquisición de artículos ferreteros para reforzamiento de las moto cargas.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/08/2019 10:41:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/08/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Autorización.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
Requerimiento.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
TDA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.666611
26/08/2019 11:08
27,323.07 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 04:08
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Detallista, SA
27,323.07 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
23,555.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07
• Perfil H Galv Cuad 11/2x11/2
15
UD
635.59
9,533.85
2
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07
• Soldadura 6013 3/32
20
UD
63.86
1,277.20
3
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07
• Soldadura 6013 1/8
20
UD
83.86
1,677.20
4
12191502 - Disolventes al
(...)
12191502 - Disolventes alifáticos
2.3.7.2.06
• Thinner Th-1000
3
UD
250
750.00
5
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
• PINT Plus Esm
2
UD
922.04
1,844.08
6
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
• Relleno Gris
1
UD
1,000
1,000.00
7
21101513 - Discos
2.6.5.1.01
• Disco Corte
10
UD
150.42
1,504.20
8
21101513 - Discos
2.6.5.1.01
• Flex Rex
1
UD
633.9
633.90
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
• Lija Norton d/agua #80
4
UD
20.17
80.68
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
• Lija Norton d/agua #500
4
UD
16.95
67.80
11
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
• Barrena AKSI 5/16x6
4
UD
49.79
199.16
12
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
• Barrena AKSI 1/4x6
4
UD
34.96
139.84
13
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
• Base Plus 1gl
1
UD
1,033.69
1,033.69
14
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07
• Perfil H Galv Cuad 11/2x11/2
6
UD
635.59
3,813.54
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.145008
La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-UC-CD-2019-0036 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
26/08/2019 10:41
(UTC -4 hours)
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