Contract Notice Detail
Summary Information

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60,230 Dominican Pesos
 
INCORT-UC-CD-2019-0087 
Compra material gastable para uso INCORT 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra material gastable para uso INCORT 3er trimestre 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/08/2019 10:31:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2019 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2019 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2019 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2019 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2019 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2019 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2019 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
60,230.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0115,400.00  DOP----View
2.3.9.2.0144,230.00  DOP----View
2.3.3.3.01600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016CDU0096160,230.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/08/2019 14:25:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/08/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
2. Ficha Tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
1. Solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.66042914/08/2019 14:3259,098.03 Dominican Pesos
    Final Report:27/09/2019 08:14Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Equiofis, SRL59,098.03 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Materiales gastables oficina 3er trimeste-
    
Subtotal
60.230,00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.2.01RESMAS PAPEL BOND 8.5 X 1170UD22015.400,00
    
2
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01CLIPS GRANDES20UD501.000,00
    
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS NEGRAS 1/24UD190760,00
    
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLÍGRAFOS AZULES CAJA X 127UD2351.645,00
    
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS NEGRA 1"2UD200400,00
    
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS NEGRA 2"12UD2853.420,00
    
7
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01HOJAS PARA ENCUADERNADO PAQ X 502UD5101.020,00
    
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER SATINADOS C/BOLSILLOS NEGROS PAQ X 25350UD7024.500,00
    
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01RESALTADOR ROSADO1UD3535,00
    
10
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01HOJAS PROTECTORAS PAQ X10020UD3006.000,00
    
11
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.3.01POST IT 3 X 312UD50600,00
    
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES PIZZARRA BLANCA AZUL2UD50100,00
    
 
13
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO1UD5050,00
    
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS VERDES CAJA X 1002UD6501.300,00
    
15
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES MANILA 9X12 PAQ X 5002UD2.0004.000,00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
14/08/2019 14:25 (UTC -4 hours)
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