Contract Notice Detail
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Base Total Price:
734,901.5 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MIMARENA-DAF-CM-2019-0177
Request Name:
Adquisición de Materiales para la Colocación de Pilotiyos en todo el Perímetro superior del sendero Realizado en la Playa Boca chica.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales para la Colocación de Pilotiyos en todo el Perímetro superior del sendero Realizado en la Playa Boca chica.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Gregorio Luperón Esq. Cayetano Germosén REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/08/2019 17:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/08/2019 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/08/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/08/2019 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/08/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/08/2019 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/08/2019 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/08/2019 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2019 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
734,901.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
26,078.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
20,555.60
DOP
----
View
2.3.6.3.07
41,772.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
48,899.20
DOP
----
View
2.3.9.9.01
282,271.20
DOP
----
View
2.3.9.6.01
290,545.50
DOP
----
View
2.6.9.5.02
24,780.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1564678459121FMS52
6453
734,907.30
DOP
Vencido
APROPIACION 6453.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/08/2019 10:21:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/08/2019 11:31:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/08/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION 6453.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS 5985.pdf
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FICHA TECNICA 5985.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.664618
22/08/2019 10:30
743,459.94 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
28/09/2019 07:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JKC Technology Services, SRL
743,459.94 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
734,901.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVA 3/4 A 3/8.
8
M2
1,711
13,688.00
2
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
GRAVA.
6
M2
2,065
12,390.00
3
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
TUBOS DE 1 PVC SEMIPRESION.
67
UD
306.8
20,555.60
4
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
VARILLAS DE HIERRO.
12
Q
3,481
41,772.00
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS.
82
UD
495.6
40,639.20
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO PVC.
2
GAL
4,130
8,260.00
7
31151507 - Cuerda o pita
2.3.9.9.01
SOGA TRENZADA NYLON .
800
M
157.57
126,056.00
8
31201516 - Cinta reflecti
(...)
31201516 - Cinta reflectiva
2.3.9.9.01
CINTA REFLECTIVA.
5
M
9,059.04
45,295.20
9
32141016 - Tubos múltiple
(...)
32141016 - Tubos múltiples
2.3.9.6.01
TUBOS PVC SDR-26.
67
UD
4,336.5
290,545.50
10
40142609 - Tapones de tub
(...)
40142609 - Tapones de tubo
2.3.9.9.01
TAPONES CIEGO DE 6 PVC.
200
UD
554.6
110,920.00
11
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA DE TRAFICO BLANCO.
15
GAL
1,652
24,780.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.144273
La lista de oferentes del proceso MIMARENA-DAF-CM-2019-0177 publicada por Ministerio de Medio Ambiente
22/08/2019 10:21
(UTC -4 hours)
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