Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
93,960 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2019-0033
Request Name:
SERVICIO ALQUILER DE ARTÍCULOS VARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO ALQUILER DE DIFERENTES ARTÍCULOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL SOLDADO MERITORIO QUE REALIZARA ESTE CESMET, EL MARTES 6 DE AGOSTO DEL 2019.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/08/2019 10:09:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/08/2019 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/08/2019 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/08/2019 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/08/2019 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/08/2019 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/08/2019 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/08/2019 10:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2019 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1565036350569spmwp
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROPIACION ALQUILERES..pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
93,960.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.8.6.01
93,960.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/08/2019 10:59:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/08/2019 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD ARTICULOS VARIOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.655312
06/08/2019 11:08
91,955.94 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/09/2019 20:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores y Servicios Stefen, SRL
91,955.94 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
93,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Equipo de sonido
1
UD
18,000
18,000.00
2
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Estructura en Truss 8*5 pies
1
UD
11,000
11,000.00
3
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Plasma de 60 pulgadas
1
UD
9,500
9,500.00
4
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Base para plasma
1
UD
2,000
2,000.00
5
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Manteles rectangulares
6
UD
300
1,800.00
6
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Bambalina
6
UD
400
2,400.00
7
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Carpa 6*12
4
UD
8,500
34,000.00
8
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Sillas plásticas sin brazo
180
UD
17
3,060.00
9
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Forros blancos para sillas
180
UD
40
7,200.00
10
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Transporte de utilerias
1
UD
5,000
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.141015
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2019-0033 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
06/08/2019 10:59
(UTC -4 hours)
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