Contract Notice Detail
Summary Information

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44,060 Dominican Pesos
 
CDC-UC-CD-2019-0126 
Suministro de cocina, limpieza e higiene.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Suministro de cocina, limpieza e higiene.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/08/2019 14:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2019 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2019 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2019 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2019 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2019 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2019 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2019 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
EG1564504182038NrW5U 
2019_08_05_APROPIACION pdf.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
44,060.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.5.013,810.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.018,520.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.5.5.012,640.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.4.1.019,200.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.1.011,020.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.1.3.02540.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.1.1.0111,680.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.036,650.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/08/2019 14:51:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
2019_08_05_SOLICITUD pdf.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
2019_08_05_FICHA .pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
2019_08_05_APROPIACION pdf.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.65463005/08/2019 14:5751,990.8 Dominican Pesos
    Final Report:28/09/2019 04:36Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Brothers RSR Supply Offices, SRL51,990.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
44,060.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLE #1060PAQ603,600.00
    
 
1
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICA6PAQ35210.00
    
 
1
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01CREMORA NESTL15UD3104,650.00
    
 
1
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE2GAL130260.00
    
 
1
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN /250ML10UD2602,600.00
    
 
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA/ 5LB15UD1301,950.00
    
 
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR BLANCA/ 5LB12UD1401,680.00
    
 
1
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01REFRESCO /1LT6UD90540.00
    
 
1
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.3.02SAL 5 OZ6UD90540.00
    
 
1
47131601 - Cepillos o rec(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR GLADE 8OZ12UD851,020.00
    
 
1
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01CAFE /1LB40UD2309,200.00
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDA TRANSPARENTE 55GL200UD91,800.00
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDA TRANSPARENTE 4GL300UD1.2360.00
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDA TRANSPARENTE #13300UD1.6480.00
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA8UD4803,840.00
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO6UD4802,880.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03AMBIENTADOR ANTIBACTERIAL LYSOL6UD5253,150.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03DESINFECTANTE FABULOS6UD2001,200.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03CLORO6UD150900.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE FREGAR6UD140840.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE MANO4UD140560.00
    
 
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS4UD4501,800.00
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TypeReferenceSubjectDate
05/08/2019 14:51 (UTC -4 hours)
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