Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
650,000.55 Dominican Pesos
Request Reference:
MICM-DAF-CM-2019-0111
Request Name:
Adquisición de Material Gastable para uso de este MICM
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material Gastable para uso de este MICM
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. México, Esq. Leopoldo Navarro, Edif. de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (JPD), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Dpto. de Compras y Contrataciones, 4to. Piso. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/08/2019 11:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/08/2019 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/08/2019 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/08/2019 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/08/2019 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/08/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/08/2019 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2019 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2019 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
239601
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
3.7.1. Cerificacion de existencia de fondos.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
650,000.55
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.8.7.06
650,000.55
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/08/2019 16:04:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/08/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
3.7.2. Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Xerox Scan_05082019095447.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.656633
08/08/2019 16:13
649,708 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/09/2019 07:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Emeka, SRL
649,708 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
650,000.55
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Cajas 6/1 de Papel Higienico jumbo Roll Smell clean 2 PLY 6 x 250 MTS doble hoja
200
UD
531
106,200.00
2
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Cajas 6/1 de Rollos de papel Toalla de Baño
80
UD
719.91
57,592.80
3
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Cajas 6/1 de Toallas de Manos 73607
80
UD
1,003
80,240.00
4
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Paquetes de Servilletas 250/1
200
UD
749.41
149,882.00
5
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Paquetes de Servilletas 500/1
150
UD
1,150.61
172,591.50
6
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Fardo 48/1 de Papel Higiénico Pequeño doble
15
UD
1,534
23,010.00
7
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Paquete 4/1 de Pila AA
25
UD
194.81
4,870.25
8
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Paquete 4/1 de Pila AAA
25
UD
198
4,950.00
9
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Pila 9 Voltio
30
UD
218.3
6,549.00
10
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Paquetes 25/1 de Platos No. 9 Desechables
150
UD
112.1
16,815.00
11
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Paquetes 25/1 de Platos No. 6 Desechables
150
UD
99.67
14,950.50
12
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Paquetes 25/1 de Cucharas Desechables
150
UD
54.87
8,230.50
13
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Paquetes 25/1 Tenedores Desechables
75
UD
54.92
4,119.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.141853
La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CM-2019-0111 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
08/08/2019 16:04
(UTC -4 hours)
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