Contract Notice Detail
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Base Total Price:
196,778 Dominican Pesos
Request Reference:
CNNC-DAF-CM-2019-0006
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, TÓNERS Y ALIMENTOS (CAFÉ Y AZÚCAR)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, TÓNERS Y ALIMENTOS (CAFÉ Y AZÚCAR)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Independencia No. 752, Estancia San Géronimo, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/08/2019 13:20:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/08/2019 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/08/2019 08:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/08/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/08/2019 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/08/2019 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/08/2019 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/08/2019 13:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2019 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2019 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Transferencias
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.1.1.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Apropiacion.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
196,778.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.1.1.01
29,490.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
40,120.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
122,793.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
300.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
700.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
375.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
3,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/08/2019 11:10:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
01/08/2019 16:36:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
02/08/2019 18:57:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/08/2019 14:03:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/08/2019 14:17:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
05/08/2019 10:19:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
05/08/2019 12:15:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
05/08/2019 13:23:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.658309
09/08/2019 14:47
171,549.5 Dominican Pesos
Final Report:
09/08/2019 14:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brothers RSR Supply Offices, SRL
171,549.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
196,778.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ
80
PAQ
225
18,000.00
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR BLANCA
30
PAQ
33
990.00
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR CREMA
30
PAQ
30
900.00
1
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 11´´
20
CAJ
1,826
36,520.00
1
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PROTECTORES DE HOJA 100/1
20
PAQ
145
2,900.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFOS NEGROS
30
CAJ
40
1,200.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFOS AZULES
30
CAJ
45
1,350.00
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑOS 12/1
3
CAJ
96
288.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS SATINADOS BLANCOS CON BOLSILLOS 25/1
5
PAQ
1,056
5,280.00
1
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.9.01
CINTA DOBLE CARA 1/2´´
2
UD
150
300.00
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS BLANCAS DE 3´´
10
UD
170
1,700.00
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS BLANCAS DE 2´´
20
UD
120
2,400.00
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS BLANCAS DE 1´´
25
UD
95
2,375.00
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS BLANCAS DE 1/2´´
10
UD
90
900.00
1
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
SUSTITUTO DEL AZÚCAR
5
CAJ
700
3,500.00
1
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA
10
UD
500
5,000.00
1
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TÉ CALENTE 25/1
4
CAJ
275
1,100.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES
5
GAL
140
700.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
5
GAL
75
375.00
1
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
GEL DE MANOS 8Z
20
UD
150
3,000.00
1
14111701 - Pañuelos facia
(...)
14111701 - Pañuelos faciales
2.3.3.2.01
PAÑUELOS FACIALES 100/1
5
UD
180
900.00
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
30
PAQ
90
2,700.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER 12A
2
UD
2,100
4,200.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER 80A
4
UD
2,800
11,200.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER 508 NEGRO
2
UD
9,400
18,800.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER 50A CYAN
2
UD
11,700
23,400.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER 508A MAGENTA
2
UD
11,700
23,400.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER 508A AMARILLO
2
UD
11,700
23,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.658309
Informe final de la selección DO1.AWD.658309
09/08/2019 14:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.141973
La lista de oferentes del proceso CNNC-DAF-CM-2019-0006 publicada por Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales
09/08/2019 11:10
(UTC -4 hours)
Detail