Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,028,706.6 Dominican Pesos
Request Reference:
CESFRONT-DAF-CM-2019-0035
Request Name:
Adquisición de productos y útiles varios
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de productos y útiles varios
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Lope de Vega, REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/08/2019 16:33:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/08/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/08/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/08/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/08/2019 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/08/2019 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/08/2019 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2019 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2019 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1564491464370ZTwz5
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
PREVISION.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
1,028,706.60
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.6.3.05
86,250.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
4,500.00
DOP
Configurar
2.6.2.1.01
324,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
35,866.40
DOP
Configurar
2.3.2.2.01
8,500.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
16,660.00
DOP
Configurar
2.3.6.4.01
1,470.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.04
150.00
DOP
Configurar
2.3.2.1.01
220.20
DOP
Configurar
2.3.1.3.03
420.00
DOP
Configurar
2.6.2.3.01
56,800.00
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
280.00
DOP
Configurar
2.6.5.6.01
12,300.00
DOP
Configurar
2.3.9.7.01
112,040.00
DOP
Configurar
2.3.4.2.01
369,250.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/08/2019 09:45:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
04/08/2019 19:05:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/08/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHAS TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.655104
06/08/2019 09:58
952,874.17 Dominican Pesos
Final Report:
06/08/2019 09:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
NABERIUS BUSINESS, SRL
952,874.17 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,028,706.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
CUBETA DE PINTURA ACRÍLICA ALMENDRA 53
3
UD
9,300
27,900.00
2
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
PINTURA ACRÍLICA SALMON 03
2
GAL
3,450
6,900.00
3
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
PINTURA NEGRO ESMALTE
3
GAL
3,450
10,350.00
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA BLANCA
2
GAL
2,250
4,500.00
5
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
TELEVISOR LCD SMART TV DE 43" CON SU BASE EN METAL PARA PARED
6
UD
54,000
324,000.00
6
32101608 - Memoria de sól
(...)
32101608 - Memoria de sólo lectura (rom)
2.3.9.2.01
MEMORIA USB DE 4GB
6
UD
750
4,500.00
7
52101511 - Tapetes de cau
(...)
52101511 - Tapetes de caucho o vinilo
2.3.2.2.01
MASKIG TAPE 3M, VERDE
15
UD
420
6,300.00
8
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
PINTURA URETANO CREMA
6
GAL
6,850
41,100.00
9
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
TINER
6
GAL
800
4,800.00
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
PLIEGO DE LIJA 150 GRINCO
6
UD
60
360.00
11
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
PLIEGO DE LIJA 500 GRINCO
6
UD
60
360.00
12
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
PLIEGO DE LIJA 220 GRINCO
6
UD
60
360.00
13
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
PLIEGO DE LIJA 320 GRINCO
6
UD
65
390.00
14
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPATULA PLASTICAS AZUL PREMIUM
2
UD
75
150.00
15
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
SECANTE PARA PINTURA
2
UD
230
460.00
16
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
CLEAR
2
GAL
5,700
11,400.00
17
11151509 - Fibras de seda
2.3.2.1.01
YARDA TELA DE FIBRA
1
UD
220.2
220.20
18
11121502 - Resina
2.3.1.3.03
RESINA
1
GAL
420
420.00
19
43201811 - Disco versátil
(...)
43201811 - Disco versátil digital dvd de lectura y escritura
2.3.9.2.01
DVR HIK-VISION TURBO HD DE 16 CANALES 1080P
1
UD
12,200
12,200.00
20
45121515 - Cámaras grabad
(...)
45121515 - Cámaras grabadoras o video cámaras manuales
2.6.2.3.01
CÁMARA TURBO HD, VERIFOCAL TIPO BULLE
8
UD
7,100
56,800.00
21
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO 4TB.
1
UD
17,000
17,000.00
22
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
PARES DE VIDEO BALUM
8
UD
270.8
2,166.40
23
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTORES DC, PARA CÁMARA
8
UD
35
280.00
24
52101511 - Tapetes de cau
(...)
52101511 - Tapetes de caucho o vinilo
2.3.2.2.01
TAPE DE GOMA 3M
2
UD
1,100
2,200.00
25
39121011 - Fuentes ininte
(...)
39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia
2.6.5.6.01
FUENTE DE 12 VOLT DE 35 AMP. DE 16
1
UD
12,300
12,300.00
26
10111302 - Productos para
(...)
10111302 - Productos para el aseo y cuidado de mascotas
2.3.9.7.01
SHAMPOO PARA CANINOS
40
GAL
1,100
44,000.00
27
10111302 - Productos para
(...)
10111302 - Productos para el aseo y cuidado de mascotas
2.3.9.7.01
SHAMPOO PARA CANINOS TRITOHEXIDINE
9
UD
7,560
68,040.00
28
10111305 - Tratamientos m
(...)
10111305 - Tratamientos medicados para mascotas
2.3.4.2.01
ENDOFOURD 100X50
5
CAJ
13,850
69,250.00
29
10111305 - Tratamientos m
(...)
10111305 - Tratamientos medicados para mascotas
2.3.4.2.01
PELO & DERME
28
CAJ
3,950
110,600.00
30
10111305 - Tratamientos m
(...)
10111305 - Tratamientos medicados para mascotas
2.3.4.2.01
AMINOMIX TABLETA
28
CAJ
3,950
110,600.00
31
10111305 - Tratamientos m
(...)
10111305 - Tratamientos medicados para mascotas
2.3.4.2.01
SIMPARICA 20-40KG
8
CAJ
9,850
78,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.655104
Informe final de la selección DO1.AWD.655104
06/08/2019 09:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.140971
La lista de oferentes del proceso CESFRONT-DAF-CM-2019-0035 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza
06/08/2019 09:45
(UTC -4 hours)
Detail