Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
43,882 Dominican Pesos
Request Reference:
FODEARTE-UC-CD-2019-0038
Request Name:
Adquisicion Toner/Cartuchos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Toner/Cartuchos para ser usado en la Institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/08/2019 11:33:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/08/2019 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/08/2019 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/08/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/08/2019 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/08/2019 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/08/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/08/2019 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/08/2019 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1563303904352rmTuR
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Apropiacion Thoner Cartuchos.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
43,882.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
43,882.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/08/2019 14:40:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/08/2019 14:11:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/08/2019 15:09:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/08/2019 21:01:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/08/2019 09:38:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/08/2019 09:41:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud Compra Toner Cartuchos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Apropiacion Thoner Cartuchos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Especificaciones Thoner Cartuchos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.660402
14/08/2019 10:20
41,003.82 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 00:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
41,003.82 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLE DE OFICINA
-
Subtotal
43,882.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
THONER 17A
5
UD
3,945
19,725.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cintamaq. Panasonic Kx 2020
1
UD
276
276.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
THONER 83-A
3
UD
4,011
12,033.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO 664 NRGRO
6
UD
667
4,002.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO 664 COLOR
6
UD
667
4,002.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cinta Correctora Maq. KX 2020
1
UD
40
40.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO 46 C NEGRO
6
UD
634
3,804.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.660402
Informe final de la selección DO1.AWD.660402
14/08/2019 10:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.140477
La lista de oferentes del proceso FODEARTE-UC-CD-2019-0038 publicada por Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional
02/08/2019 14:40
(UTC -4 hours)
Detail