Contract Notice Detail
Summary Information

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16,980 Pesos Dominicanos
 
MISPAS-UC-CD-2019-0270 
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE HABILITACION Y ACREDITACION, MEDIANTE OFICIO No. DHA-2019-719 D/F 19/06/2019, SUSCRITO POR EL DR.BRUNO E. CALDERON TRONCOSO,DIRECTOR, MEDIANTE AUTORIZACION DA-AC-0324-2019 D/F 22/07/2019. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Dirección de Compras y Contrataciones - Ministerio de Salud Pública. Av. Tiradentes Esq. Av. Héctor Homero Hernández, Ensanche La Fe, Santo Domingo, D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/07/2019 15:03:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/08/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
2019 
APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
16,980.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.9.011,100.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.0614,200.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.8.0180.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.991,600.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

25/09/2019 16:00:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/07/2019 16:58:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
24/07/2019 10:12:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
25/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
25/07/2019 15:22:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
APROPIACION.pdfDownload
REQUERIMIENTO.pdfDownload
INICIO.pdfDownload
FICHA TECNICA.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.68670308/10/2019 10:4019,550.13 Pesos DominicanosCanceled
    Final Report:08/10/2019 10:40Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Derthsoft Group, SRL19,550.13 Pesos Dominicanos
  
 
   DO1.AWD.69031111/10/2019 12:1519,010.14 Pesos DominicanosActive
    Final Report:11/10/2019 12:15Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Derthsoft Group, SRL19,010.14 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
16,980.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01ROLOS (MOTAS ANTIGOTEO)4UD60240.00
 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA ANEXA
  
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA DE ESMALTE1UD4,0004,000.00
 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA ANEXA
  
    
3
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01PORTA ROLOS2UD280560.00
 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA ANEXA
  
    
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA 3UD3,40010,200.00
 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA ANEXA
  
    
5
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA # 41UD100100.00
 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA ANEXA
  
    
6
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA #3 2UD100200.00
 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA ANEXA
  
    
 
7
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.9.8.01LIJA DE AGUA4UD2080.00
 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA ANEXA
  
    
8
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA1GAL1,6001,600.00
 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA ANEXA
  
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
11/10/2019 12:15 (UTC -4 hours)
Detail
08/10/2019 10:40 (UTC -4 hours)
Detail
25/09/2019 16:00 (UTC -4 hours)
Detail