Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
79,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SNS-UC-CD-2019-0019
Request Name:
Adquisición Insumo de Higiene y Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Insumo de Higiene y Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Aven. Leopoldo Navarro, Esquina Cesar Nicolas Penson REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/07/2019 18:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/07/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/07/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/07/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2019.5180.01.0001.4144
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificación de Apropiación Presupuestaria.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
79,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.03
60,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
6,500.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
12,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/07/2019 16:18:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/07/2019 15:30:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/07/2019 08:58:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/07/2019 09:11:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/07/2019 09:14:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/07/2019 11:05:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/07/2019 11:28:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/07/2019 11:57:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Autorización Ejecutiva Insumo Higiene.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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SNCC.D. 001 Solicitud de Compras Insumo Higiene.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Apropiación Presupuestaria Insumo Higiene.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SNCC.D.002 Certificado de Fondos Insumo Higiene.pdf
Otro
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Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.648959
07/08/2019 14:37
87,792 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
28/09/2019 05:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
70,800 Pesos Dominicanos
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Fejagus Comercial, SRL
14,632 Pesos Dominicanos
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Prolimdes Comercial, SRL
2,360 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
79,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Jabón para manos
200
UD
300
60,000.00
2
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta
20
UD
150
3,000.00
3
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Paño Esponja
50
UD
70
3,500.00
4
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01
Removedores
25
CAJ
500
12,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.138243
La lista de oferentes del proceso SNS-UC-CD-2019-0019 publicada por Servicio Nacional de Salud
24/07/2019 16:18
(UTC -4 hours)
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