Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
179,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INM-RD-DAF-CM-2019-0027
Request Name:
Adquisición de material gastable y suministro de oficina para nuestra institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de material gastable y suministro de oficina para nuestra institución.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Manuel Rodriguez Objio 12 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/07/2019 11:50:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/07/2019 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/07/2019 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/07/2019 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/07/2019 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/07/2019 11:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/07/2019 11:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/07/2019 11:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/07/2019 11:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
1131
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROPIACION.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
179,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.5.01
15,400.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
95,840.00
DOP
Configurar
2.3.2.1.01
800.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
2,400.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
10,560.00
DOP
Configurar
2.3.1.1.01
12,000.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
42,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/07/2019 13:46:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/07/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/07/2019 14:01:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/07/2019 10:21:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/07/2019 11:35:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
11/07/2019 18:02:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
11/07/2019 23:36:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
12/07/2019 07:51:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
12/07/2019 08:17:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
12/07/2019 10:29:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
12/07/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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AUTORIZACION.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.645726
17/07/2019 14:13
116,982.63 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/09/2019 05:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Jarabacoa, SRL
116,982.63 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
179,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas desechables fardo 40/25
2
UD
1,200
2,400.00
2
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables 40/25
2
UD
2,200
4,400.00
3
44111616 - Separadores de
(...)
44111616 - Separadores de cheques
2.3.9.2.01
Post it banderitas 4/1
24
UD
210
5,040.00
4
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
Separador p/carpetas 5/1
288
UD
50
14,400.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafo negro 12/1
12
UD
80
960.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafo Azul 12/1
25
UD
80
2,000.00
7
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas rayadas amar 8 /12x11
288
UD
75
21,600.00
8
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas rayadas amar 6x8
288
UD
30
8,640.00
9
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Papel Bond 8 1/2x11
120
UD
230
27,600.00
10
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas C/Cover 2’’
24
UD
200
4,800.00
11
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas C/Cover 3’’
24
UD
300
7,200.00
12
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas C/Cover 1’’
24
UD
150
3,600.00
13
60121906 - Estampables pr
(...)
60121906 - Estampables presensibilizados
2.3.2.1.01
Leables crear 2x4 ML-1000
1
UD
800
800.00
14
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galón de cloro
24
UD
100
2,400.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante
24
UD
130
3,120.00
16
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café molido S.D paq. 1LB
12
UD
300
3,600.00
17
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de serv 500/1
24
UD
150
3,600.00
18
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Caja de vasos No.7
2
UD
2,800
5,600.00
19
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar 5 LB
24
UD
200
4,800.00
20
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Te pompadur de manzanilla 25/1
12
UD
300
3,600.00
21
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verde con esponja
24
UD
30
720.00
22
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallita verde de cocina
12
UD
100
1,200.00
23
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
Guantes negro M
24
UD
130
3,120.00
24
48101815 - Cucharas de se
(...)
48101815 - Cucharas de servir para uso comercial
2.3.9.5.01
Cuchara de mesa docena
2
UD
1,500
3,000.00
25
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Jabón liquido de mano
12
UD
200
2,400.00
26
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla 6/1 Primium Tad
24
UD
1,600
38,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.136474
La lista de oferentes del proceso INM-RD-DAF-CM-2019-0027 publicada por Instituto Nacional de Migración
17/07/2019 13:46
(UTC -4 hours)
Detail