Contract Notice Detail
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Base Total Price:
922,120 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0185
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS, MASILLAS Y MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE VARIAS FISCALÍAS DEL PAÍS, S/R S/R 019-3966,3972,3974,3970,3940,3951,3955,3958,3961,3964 Y 3968.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS, MASILLAS Y MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE VARIAS FISCALÍAS DEL PAÍS, S/R S/R 019-3966,3972,3974,3970,3940,3951,3955,3958,3961,3964 Y 3968.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/07/2019 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/07/2019 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/07/2019 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/07/2019 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/07/2019 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/07/2019 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/07/2019 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2019 16:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2019 16:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.7.2.06
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERT..pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
922,120.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
798,600.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.04
5,760.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
36,010.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
81,750.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/07/2019 16:16:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/07/2019 12:25:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/07/2019 22:51:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/07/2019 05:48:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/07/2019 09:52:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
11/07/2019 10:17:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
11/07/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
11/07/2019 13:30:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
11/07/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
11/07/2019 14:33:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERT..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.646352
18/07/2019 16:56
535,569.44 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/07/2019 16:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Saroemi Servicios Generales, SRL
535,569.44 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
922,120.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura blanco 00 semi-gloss
50
UD
7,000
350,000.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galón de Pintura blanco 00 semi-gloss
11
UD
1,300
14,300.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galón de Pintura azul positivo semi-gloss
50
UD
1,000
50,000.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galón de Pintura azul positivo acrílico
50
UD
1,050
52,500.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de Amarillo sol celestial para celdas
10
UD
3,500
35,000.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de Acrílica económica blanco 00
10
UD
1,300
13,000.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de Acrílica superior blanco 00
20
UD
5,500
110,000.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de Acrílica superior blanco hueso 00
10
UD
5,500
55,000.00
9
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galón de Pintura esmalte azul positivo
20
UD
1,300
26,000.00
10
31211509 - Bases para esm
(...)
31211509 - Bases para esmalte
2.3.7.2.06
Galón de Oxido rojo
30
UD
600
18,000.00
11
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
Brocha No. 4
48
UD
120
5,760.00
12
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Mota antigota
43
UD
160
6,880.00
13
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Rolo para pintar
45
UD
170
7,650.00
14
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Extensión de 1 pulg. en fibra de vidrio
18
UD
1,050
18,900.00
15
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.9.9.01
Bandeja para pintar
6
UD
130
780.00
16
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Galón de Thinner
40
UD
320
12,800.00
17
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galón de Pintura Acrílica Superior Blanco 00
40
UD
1,100
44,000.00
18
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Motas para pintar normal
18
UD
100
1,800.00
19
31211509 - Bases para esm
(...)
31211509 - Bases para esmalte
2.3.7.2.06
Galón de Anti óxido color azul
15
UD
1,200
18,000.00
20
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Cubeta de Masilla para sheetrock
60
UD
1,300
78,000.00
21
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Galón de Masilla para sheetrock
3
UD
500
1,500.00
22
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Galón de Masilla para muro
3
UD
750
2,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.646352
Informe final de la selección DO1.AWD.646352
18/07/2019 16:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.136925
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0185 publicada por Procuraduría General de la República
18/07/2019 16:16
(UTC -4 hours)
Detail