Contract Notice Detail
Summary Information

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137,400 Dominican Pesos
 
INVI-UC-CD-2019-0096 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS INVI-UC-CD-2019-0096 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Alma Mater, Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

09/07/2019 12:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2019 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2019 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
certificacion de fondos 
CF-135-2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
137.400,00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.7.2.0657.905,00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.9.041.410,00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.9.6.0159.400,00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.9.0111.510,00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.6.3.063.400,00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.6.4.01980,00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.1.061.000,00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.6.3.04625,00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.99590,00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.6.2.01180,00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.2.1.01400,00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/07/2019 10:55:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
09/07/2019 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA INVI-UC-CD-2019-0096.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
INVI-UC-CD-2019-0096.pdfInforme pericial de evaluación de las ofertasDownload
SOLICITUD INVI-UC-CD-2019-0096.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.64541417/07/2019 13:39149,794.51 Dominican Pesos
    Final Report:17/07/2019 13:40Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Max Ferretería, SRL149,794.51 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
137.400,00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211604 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06AGUARRAS1GAL350350,00
    
2
31211903 - Equipo para pr(...)
2.3.9.9.04MASCARILLAS3UN3090,00
    
 
3
30191501 - Escaleras
2.6.9.6.01ESCALERA EXTENSIÓN 10 A 201UN10.80010.800,00
    
 
4
31191507 - Cintas abrasiv(...)
2.3.9.9.01ROLLO MASKINTAPE3UN200600,00
    
5
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04LLAVINES2UN6001.200,00
    
6
31162413 - Cierre de pres(...)
2.3.6.3.06BRAZOS HIDRÁULICOS2UN1.7003.400,00
    
7
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ICE CREAM 3GAL1.5004.500,00
    
8
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA CAOBA 2GAL1.3002.600,00
    
 
9
31211604 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER8GAL4003.200,00
    
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.011/2 LIJA TELA1YD350350,00
    
11
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJA DE AGUA10UN40400,00
    
 
12
31191507 - Cintas abrasiv(...)
2.3.9.9.01MASKINTAPE VERDE9UN2502.250,00
    
13
30151602 - Planchas de es(...)
2.6.9.6.01PLANCHAS PLAYWOOD 3/418UN2.70048.600,00
    
14
15121520 - Lubricantes de(...)
2.3.7.1.06COOLANT4GAL2501.000,00
    
15
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.9.9.01BANDEJA2UN150300,00
    
16
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01PALO EXTENSION 2UN1.9503.900,00
    
17
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.01PORTA ROLO4UN120480,00
    
18
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.01MOTA6UN3402.040,00
    
19
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA DE 45UN190950,00
    
20
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA2UN250500,00
    
21
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06CUBO DE PINTURA3UN6.40019.200,00
    
22
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06PINTURA15GAL1.25018.750,00
    
 
23
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.01LONA 10 X 122UN495990,00
    
24
31201605 - Masillas
2.3.7.2.991/4 MASILLA1UN230230,00
    
 
25
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.9.04CANALETA DE 1/21UN120120,00
    
26
27111504 - Navajas de bol(...)
2.3.6.3.04NAVAJA1UN125125,00
    
27
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJA ESMERIL2UN4080,00
    
 
28
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06LACA1GAL990990,00
    
 
29
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06SEALER1GAL990990,00
    
 
30
60121213 - Pinturas o med(...)
2.3.7.2.06OLEO NO.31UN500500,00
    
 
30
60121213 - Pinturas o med(...)
2.3.7.2.06OLEO NO.21UN500500,00
    
 
31
60121213 - Pinturas o med(...)
2.3.7.2.06TINTA VALPINO NO. 33UN3951.185,00
    
 
32
31211604 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06AGUARRAS1L140140,00
    
 
33
31242205 - Retardadores ó(...)
2.3.6.2.01RETARDADOR1L180180,00
    
34
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJA AGUA 2805UN30150,00
    
35
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA AZUL4GAL1.2505.000,00
    
 
36
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01ESTOPA5LB80400,00
    
37
31201605 - Masillas
2.3.7.2.991/4 MASILLA CAOBA1UN360360,00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
17/07/2019 13:40 (UTC -4 hours)
Detail
17/07/2019 10:55 (UTC -4 hours)
Detail