Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
17,475.95 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-UC-CD-2019-0075
Request Name:
Servicio de mantenimiento para la camioneta Ford Ranger ficha CA-103, chasis 6FPPXXMJ2PGY20463, que corresponde a los 40,000 KM, según lo establece la garantía de la casa comercial.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de mantenimiento para la camioneta Ford Ranger ficha CA-103, chasis 6FPPXXMJ2PGY20463, que corresponde a los 40,000 KM, según lo establece la garantía de la casa comercial.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/07/2019 11:31:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/07/2019 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/07/2019 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/07/2019 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/07/2019 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/07/2019 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/07/2019 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/07/2019 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/07/2019 11:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2019.5182.01.0001.3433
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
fondo ficha 103 40mil km.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
17,475.95
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.8.7.05
17,475.95
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/07/2019 14:28:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/07/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solic. ficha 103 40mil km.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
solic. ficha 103 40mil km.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.640046
08/07/2019 14:44
17,475.23 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/09/2019 06:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Viamar, SA
17,475.23 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Mantenimiento de Vehiculos
-
Subtotal
17,475.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
Mantenimiento 40,000 KM
2
UD
708
1,416.00
2
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
Reemplazar bandas de frenos delanteros
1.1
UD
708
778.80
3
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
Premiun Engine Treatment + Battery kit + clean tab
1
UD
1,178.23
1,178.23
4
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
Aceite de motor 15W40
9
UD
284.59
2,561.31
5
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
Filtro de aire
1
UD
2,282.72
2,282.72
6
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
Filtro de aceite
1
UD
1,045.02
1,045.02
7
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
Bandas de freno
1
UD
8,213.87
8,213.87
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.134117
La lista de oferentes del proceso INTRANT-UC-CD-2019-0075 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
08/07/2019 14:28
(UTC -4 hours)
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