Contract Notice Detail
Summary Information

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864,785 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0059 
Adquisición de Materiales Gastables de Limpiezas  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales gastables de limpiezas para uso en este Centro de Salud.Aprobado mediante oficio No. 2577 de fecha 02/07/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

02/07/2019 16:08:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/07/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/07/2019 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/07/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/07/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/07/2019 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/07/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuentes de recursos propios 
 
235501 
Certificacion Presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
864,785.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.2.01864,785.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/07/2019 12:23:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
03/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificacion Presupuestaria.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA...1.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Salicitud.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.64022408/07/2019 13:501,020,446.3 Dominican Pesos
    Final Report:08/07/2019 13:51Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Monsalas Suplidores Diversos, SRL1,020,446.3 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
864,785.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44121612 - Cortadoras de (...)
2.3.9.2.01Fardos de Fundas Plastica 24/30 Galones 100/11,000UD145145,000.00
    
1
44121612 - Cortadoras de (...)
2.3.9.2.01Fardos de Funda Plástica de 55 Galones 100/12,300UD312.95719,785.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/07/2019 13:51 (UTC -4 hours)
Detail
08/07/2019 12:23 (UTC -4 hours)
Detail
08/07/2019 12:01 (UTC -4 hours)
Detail
03/07/2019 10:54 (UTC -4 hours)
Detail