Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
5,955 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2019-0186
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/06/2019 12:05:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/06/2019 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/06/2019 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/06/2019 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/06/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/06/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/06/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/06/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/06/2019 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
1581
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
PREVENTIVO 1581.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
5,955.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.6.3.04
2,245.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.06
398.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
2,130.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.04
1,182.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/06/2019 12:47:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/06/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE MATERIALES DE PLOMERIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE MATERIALES DE PLOMERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.633922
26/06/2019 13:29
5,955 Dominican Pesos
Final Report:
26/06/2019 13:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferreteria Cima EIRL
5,955 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
5,955.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.6.3.04
VÁLVULA ENTRADA INODORO
2
UD
475
950.00
2
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO TANQUE INODORO
12
UD
29
348.00
3
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO BACINETA
2
UD
25
50.00
4
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.6.3.04
JUNTA CERA YD 0162
2
UD
74
148.00
5
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.6.3.04
VÁLVULA ENTRADA INODORO
2
UD
386
772.00
6
40141716 - Sifones en P
2.3.6.3.04
SIFON PVC
3
UD
125
375.00
7
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.01
MANGUERA LAVA MANOS 16/PN
6
UD
145
870.00
8
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.01
MANGUERA LAVA MANOS 24/PN
6
UD
185
1,110.00
9
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
LLAVE ANGULAR 1/2
6
UD
197
1,182.00
10
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.01
TEFLON 3/4
6
UD
25
150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.633922
Informe final de la selección DO1.AWD.633922
26/06/2019 13:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.131461
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2019-0186 publicada por Tesorería Nacional
26/06/2019 12:47
(UTC -4 hours)
Detail