Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
45,244.8 Dominican Pesos
Request Reference:
ADESS-UC-CD-2019-0217
Request Name:
Adquisiciones de materiales de oficinas, herramientas gastables de trabajos y accesorios de oficinas para las Delegaciones De ADESS, Completivo del Crono-grama Trimestral 2019
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisiciones de materiales de oficinas, herramientas gastables de trabajos y accesorios de oficinas para las Delegaciones De ADESS, Completivo del Crono-grama Trimestral 2019
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/06/2019 14:42:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/06/2019 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/06/2019 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/06/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/06/2019 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/06/2019 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/06/2019 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/06/2019 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2019 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2575
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Apropiacion Presupuestaria DAF-DSG-135-2019 (#211).pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
45,244.80
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.1.9.01
5,947.20
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
14,018.40
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
21,149.20
DOP
Configurar
2.3.3.3.01
4,130.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/06/2019 09:24:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/06/2019 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiacion Presupuestaria DAF-DSG-135-2019 (#211).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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DAF-DSG-135-2019 (SOLICITUD DE COMPRAS).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DAF-DSG-135-2019 (ESPECIFICACIONES-DGS).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.634310
27/06/2019 09:52
45,241.2 Dominican Pesos
Final Report:
27/06/2019 09:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Edyjcsa, SRL
45,241.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Material gastable para tareas de oficina T3
-
Subtotal
45,244.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.6.1.9.01
Máquinas perforadoras 2 hoyos
24
UD
247.8
5,947.20
2
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.8.01
Grapadoras Standard de metal
36
PAQ
389.4
14,018.40
3
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
36
UD
47.2
1,699.20
4
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
Porta Lápices metales
36
UD
94.4
3,398.40
5
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
Rollos adhesivos de Escritorios Pequeños
60
UD
82.66
4,959.60
6
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
Rollos adhesivos Grandes de Cajas
100
UD
100.3
10,030.00
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores permanente de Colores Azul + Verde
18
PAQ
29.5
531.00
8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores Permanente de Colores: Rojo+Negro
18
PAQ
29.5
531.00
9
55121616 - Banderas auto
(...)
55121616 - Banderas auto adhesivas
2.3.3.3.01
Bandas de Gomas
100
UD
41.3
4,130.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.634310
Informe final de la selección DO1.AWD.634310
27/06/2019 09:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.131650
La lista de oferentes del proceso ADESS-UC-CD-2019-0217 publicada por Administradora de Subsidios Sociales
27/06/2019 09:24
(UTC -4 hours)
Detail