Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
107,230 Dominican Pesos
Request Reference:
VIGILANCIA PRIVADA-UC-CD-2019-0021
Request Name:
SOLICITUD SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/06/2019 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/06/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/06/2019 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/06/2019 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/06/2019 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/06/2019 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2019 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2019 10:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
0203.01.0019.427
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
107,230.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
55,630.00
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
4,425.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
10,500.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
21,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.3.01
7,800.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
7,875.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/06/2019 09:57:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/06/2019 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
24/06/2019 09:55:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.docx
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.633410
29/06/2019 10:24
137,381.5 Dominican Pesos
Final Report:
29/06/2019 10:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimarca, SRL
137,381.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Suministro de Limpieza
-
Subtotal
107,230.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Saco de Detergente en polvo
8
PAQ
1,600
12,800.00
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Bolsas plásticas
30
PAQ
147.5
4,425.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura
30
PAQ
350
10,500.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
15
PAQ
1,400
21,000.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
Galones de Cloro
30
CAJ
250
7,500.00
6
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
Galones de desinfectantes
30
CAJ
260
7,800.00
8
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.03
Aerosoles
20
CAJ
250
5,000.00
9
52152104 - Copas para uso
(...)
52152104 - Copas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Escoba
15
UD
250
3,750.00
9
52152104 - Copas para uso
(...)
52152104 - Copas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Suaper
15
UD
275
4,125.00
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galones de Jabones
25
CAJ
260
6,500.00
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Pote de Desinfectante (Manitas Limpias)
10
CAJ
200
2,000.00
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
10
CAJ
2,183
21,830.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.633410
Informe final de la selección DO1.AWD.633410
29/06/2019 10:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.131017
La lista de oferentes del proceso VIGILANCIA PRIVADA-UC-CD-2019-0021 publicada por Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
25/06/2019 09:57
(UTC -4 hours)
Detail