Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
98,000 Dominican Pesos
Request Reference:
DGPLT-UC-CD-2019-0012
Request Name:
Adquisición Suministro de Limpieza, Cocina y Artículos del Hogar para la DGPLT Correspondiente al Trimestre Julio-Septiembre.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Suministro de Limpieza, Cocina y Artículos del Hogar para la DGPLT Correspondiente al Trimestre Julio-Septiembre.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida México, No. 45, Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/06/2019 12:02:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/06/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/06/2019 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/06/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/06/2019 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/06/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/06/2019 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2019 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2019 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.1.1.01,2.3.9.1.01,2.3.9.5.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificado de Apropiación Limpieza Cocina y Artículos del Hogar.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
98,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.9.6.01
3,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
19,800.00
DOP
Configurar
2.6.1.4.01
3,100.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
4,200.00
DOP
Configurar
2.3.1.1.01
47,000.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
18,000.00
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
2,250.00
DOP
Configurar
2.2.9.1.01
650.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/07/2019 09:06:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/06/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/06/2019 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES DEL PROCESO.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras Limpieza Cocina y Atículos del Hogar.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.642201
18/07/2019 09:50
102,975.23 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 05:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
E & C Multiservices, EIRL
55,503.8 Dominican Pesos
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Luyens Comercial, SRL
47,471.43 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
3,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30191501 - Escaleras
2.6.9.6.01
ESCALERA PLEGABLE DE DOS (2) NIVELES EN METAL
1
UD
3,000
3,000.00
Mis observaciones:
(ENVIAR IMAGEN)
1.2
Suministros de Limpieza
-
Subtotal
22,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY VARIADOS OLORES
30
UD
70
2,100.00
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES PARA DISPENSADORES GLADE
40
UD
200
8,000.00
Mis observaciones:
Cashmere Woods
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO
5
GAL
70
350.00
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
4
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
TOALLITAS DE MICROFIBRAS
30
YD
70
2,100.00
Mis observaciones:
UNIDAD
5
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON PLÁSTICO PARA OFICINA COLOR NEGRO
10
UD
600
6,000.00
Mis observaciones:
SE REQUIERE MUESTRA
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDES
20
UD
20
400.00
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJAS PARA FREGAR
20
UD
25
500.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PARA BASURA 55 GALONES 100/1
5
PAQ
450
2,250.00
9
73101612 - Servicios de p
(...)
73101612 - Servicios de producción de jabones o preparaciones para limpieza o perfumes o cosméticos
2.2.9.1.01
JABÓN LIQUIDO PARA FREGAR
5
GAL
130
650.00
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
10
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SUAPER (MAPO)
2
UD
175
350.00
1.3
Electrodomesticos
-
Subtotal
3,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
GRECAS PARA CAFÉ 10 TAZAS
2
UD
550
1,100.00
Mis observaciones:
(ENVIAR IMAGEN)
5
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
GRECAS PARA CAFÉ 06 TAZAS
2
UD
350
700.00
Mis observaciones:
(ENVIAR IMAGEN)
6
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
GRECAS PARA CAFÉ 12 TAZAS
2
UD
650
1,300.00
Mis observaciones:
(ENVIAR IMAGEN)
1.4
Articulos de cocina
-
Subtotal
4,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS BIODEGRADABLES NO.8 (200/1)
3
PAQ
500
1,500.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS BIODEGRADABLES NO.10 (180/1)
2
PAQ
550
1,100.00
3
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS BIODEGRADABLES NO.9 (300/1)
2
PAQ
800
1,600.00
1.5
Alimentos y Bebidas
-
Subtotal
47,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR BCA. (PAQ. 5 LIBRAS)
40
UD
160
6,400.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR DE DIETA 100/1
10
CAJ
300
3,000.00
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO LATA DE 2.10 KG
20
UD
430
8,600.00
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
5
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
TE EN SOBRES 25/1
50
CAJ
200
10,000.00
Mis observaciones:
(MANZANILLA, TILO Y JENGIBRE)(ESPECIFICAR MARCA)
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ (1 LIBRA )
100
UD
190
19,000.00
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
1.6
Materiales y Productos de papel
-
Subtotal
18,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA EN ROLLO (CÉNTRICO) 6/1
15
UD
700
10,500.00
Mis observaciones:
(SE REQUIERE MUESTRA)
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS ROLLO PARA COCINA
20
UD
90
1,800.00
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
25
PAQ
120
3,000.00
4
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
PAPEL ALUMINIO
30
UD
90
2,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.642201
Informe final de la selección DO1.AWD.642201
19/07/2019 14:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.134987
La lista de oferentes del proceso DGPLT-UC-CD-2019-0012 publicada por Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria
11/07/2019 09:06
(UTC -4 hours)
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