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Summary Information

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98,000 Dominican Pesos
 
DGPLT-UC-CD-2019-0012 
Adquisición Suministro de Limpieza, Cocina y Artículos del Hogar para la DGPLT Correspondiente al Trimestre Julio-Septiembre. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición Suministro de Limpieza, Cocina y Artículos del Hogar para la DGPLT Correspondiente al Trimestre Julio-Septiembre. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida México, No. 45, Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/06/2019 12:02:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2019 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2019 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
2.3.1.1.01,2.3.9.1.01,2.3.9.5.01 
Certificado de Apropiación Limpieza Cocina y Artículos del Hogar.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
98,000.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.6.9.6.013,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.1.0119,800.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.1.4.013,100.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.5.014,200.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.1.1.0147,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.0118,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.5.5.012,250.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.2.9.1.01650.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/07/2019 09:06:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
21/06/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ESPECIFICACIONES DEL PROCESO.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compras Limpieza Cocina y Atículos del Hogar.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.64220118/07/2019 09:50102,975.23 Dominican Pesos
    Final Report:28/09/2019 05:36Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    E & C Multiservices, EIRL55,503.8 Dominican Pesos
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    Luyens Comercial, SRL47,471.43 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
3,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
30191501 - Escaleras
2.6.9.6.01ESCALERA PLEGABLE DE DOS (2) NIVELES EN METAL1UD3,0003,000.00
 
(ENVIAR IMAGEN)
  
1.2  
 Suministros de Limpieza-
    
Subtotal
22,700.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY VARIADOS OLORES30UD702,100.00
 
(ESPECIFICAR MARCA)
  
    
2
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES PARA DISPENSADORES GLADE40UD2008,000.00
 
Cashmere Woods
  
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO5GAL70350.00
 
(ESPECIFICAR MARCA)
  
    
4
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01TOALLITAS DE MICROFIBRAS 30YD702,100.00
 
UNIDAD
  
    
5
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PLÁSTICO PARA OFICINA COLOR NEGRO10UD6006,000.00
 
SE REQUIERE MUESTRA
  
    
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLOS VERDES20UD20400.00
    
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJAS PARA FREGAR20UD25500.00
    
 
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS PARA BASURA 55 GALONES 100/15PAQ4502,250.00
    
 
9
73101612 - Servicios de p(...)
2.2.9.1.01JABÓN LIQUIDO PARA FREGAR5GAL130650.00
 
(ESPECIFICAR MARCA)
  
    
10
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPER (MAPO)2UD175350.00
1.3  
 Electrodomesticos-
    
Subtotal
3,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
4
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01GRECAS PARA CAFÉ 10 TAZAS2UD5501,100.00
 
(ENVIAR IMAGEN)
  
    
5
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01GRECAS PARA CAFÉ 06 TAZAS2UD350700.00
 
(ENVIAR IMAGEN)
  
    
6
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01GRECAS PARA CAFÉ 12 TAZAS2UD6501,300.00
 
(ENVIAR IMAGEN)
  
1.4  
 Articulos de cocina-
    
Subtotal
4,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS BIODEGRADABLES NO.8 (200/1)3PAQ5001,500.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS BIODEGRADABLES NO.10 (180/1)2PAQ5501,100.00
    
3
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS BIODEGRADABLES NO.9 (300/1)2PAQ8001,600.00
1.5  
 Alimentos y Bebidas-
    
Subtotal
47,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR BCA. (PAQ. 5 LIBRAS)40UD1606,400.00
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR DE DIETA 100/110CAJ3003,000.00
 
(ESPECIFICAR MARCA)
  
    
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01TE FRIO LATA DE 2.10 KG20UD4308,600.00
 
(ESPECIFICAR MARCA)
  
    
5
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01TE EN SOBRES 25/150CAJ20010,000.00
 
(MANZANILLA, TILO Y JENGIBRE)(ESPECIFICAR MARCA)
  
    
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFÉ (1 LIBRA )100UD19019,000.00
 
(ESPECIFICAR MARCA)
  
1.6  
 Materiales y Productos de papel-
    
Subtotal
18,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA EN ROLLO (CÉNTRICO) 6/1 15UD70010,500.00
 
(SE REQUIERE MUESTRA)
  
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS ROLLO PARA COCINA20UD901,800.00
 
(ESPECIFICAR MARCA)
  
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/125PAQ1203,000.00
    
4
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01PAPEL ALUMINIO30UD902,700.00
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TypeReferenceSubjectDate
19/07/2019 14:20 (UTC -4 hours)
Detail
11/07/2019 09:06 (UTC -4 hours)
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