Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
12,455 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-UC-CD-2019-0006
Request Name:
Articulo de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
24/06/2019 16:50:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
Artículos de limpieza de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/06/2019 15:32:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/06/2019 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/06/2019 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/06/2019 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/06/2019 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/06/2019 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/06/2019 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2019 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2019 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
COAAROM-UC-CD-2019-0006
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACIÓN DE FONDO 5-6-19.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
12,455.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.99
1,250.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
4,305.00
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
6,900.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACIÓN DE FONDO 5-6-19.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD 5-6-19.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD 5-6-19.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
12,455.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro
25
GAL
50
1,250.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante mistolin
25
GAL
90
2,250.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en saco de 30LBS
3
UD
685
2,055.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Funda 55 gls
15
PAQ
460
6,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.662818
Declaración de Proceso Desierto: COAAROM-UC-CD-2019-0006
24/06/2019 16:50
(UTC -4 hours)
Detail