Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Quisqueya Somos Todos on 21/06/2019 19:40:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Que atendiendo al hecho de que resulta necesario incluir bienes adicionales requeridos mediante Formulario No. SDO-05-2019-1440 y que se hace necesario modificar las cantidades e incluir especificaciones técnicas y aclaraciones asimismo se verifica que la fecha pautada para recepción de las ofertas ha sido fijada para el dia lunes veinticuatro (24) de junio del dos mil diecinueve(2019). Que atendiendo al hecho de que resulta necesario incluir bienes adicionales requeridos mediante Formulario No. SDO-05-2019-1440 y que se hace necesario modificar las cantidades e incluir especificaciones técnicas y aclaraciones asimismo se verifica que la fecha pautada para recepción de las ofertas ha sido fijada para el dia lunes veinticuatro (24) de junio del dos mil diecinueve(2019).
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
629,850 Dominican Pesos
Request Reference:
QST-DAF-CM-2019-0019
Request Name:
Compra de Artículos de Ferretería para Juntas de vecinos Ganadoras del Concurso Recicla en Navidad a través del Plan Quisqueya Somos Todos/Quisqueya Digna
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
Compra de Artículos de Ferretería para Juntas de vecinos Ganadoras del Concurso Recicla en Navidad a través del Plan Quisqueya Somos Todos/Quisqueya Digna.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av mexico REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/06/2019 13:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/06/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/06/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/06/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/06/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/06/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/06/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2019 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2019 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.7.2.06,2.3.9.9.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Apropiacion.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
629,850.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
612,500.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
17,350.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta Inicio.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
Apropiacion 2.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
Apropiacion.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
Convocatoria.pdf
Other
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario 1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Formulario 2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Lista de artículos
-
Subtotal
382,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de pintura Acrílica de color blanco
40
GAL
900
36,000.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Acrilica de color negro
25
GAL
900
22,500.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Acrílica de color azul positivo
35
GAL
900
31,500.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Acrílica de color amarillo positivo positivo
38
GAL
900
34,200.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Acrílica de color rojo positivo amarillo
25
GAL
900
22,500.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Acrílica de color azul turqueza
22
GAL
900
19,800.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Acrílica de color naranja positivo
20
GAL
900
18,000.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Acrílica de color verde manzana
10
GAL
900
9,000.00
9
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Acrílica de color arena
20
GAL
900
18,000.00
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Acrílica de color amarillo radiante
30
GAL
900
27,000.00
11
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Spray de diferentecolores 24 de cada uno ,gris,negro,rojos,azul,verde,amarillo,blanco,naranja,marron,violeta,magenta.
288
GAL
500
144,000.00
1.2
Lote 2
Lote II
-
Subtotal
247,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de 05 galones de pintura Acrílica de color blanco
10
GAL
5,000
50,000.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de 05 galones de pintura Acrílica de color negro
6
GAL
5,000
30,000.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de 05 galones de pintura Acrílica de color azul magenta
10
GAL
5,000
50,000.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de 05 galones de pintura Acrílica de color amarillo positivo
6
GAL
5,000
30,000.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de 05 galones de pintura Acrílica de color rojo positivo
8
GAL
5,000
40,000.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de 05 galones de pintura Acrílica de color amarillo
6
GAL
5,000
30,000.00
1
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brocha de 05 pulgadas
9
UD
150
1,350.00
1
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Rodillo de pintar
30
UD
300
9,000.00
1
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Bandeja de pintar (porta rodillo)
20
UD
350
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.655037
Cancelación del proceso QST-DAF-CM-2019-0019
21/06/2019 19:40
(UTC -4 hours)
Detail