Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
307,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAFOCAM-DAF-CM-2019-0050
Request Name:
CHEQUEO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN HUMANA, CONSULTORIO MEDICO, POSGRADO Y DIRECCIÓN EJECUTIVA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CHEQUEO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN HUMANA, CONSULTORIO MEDICO, POSGRADO Y DIRECCIÓN EJECUTIVA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/06/2019 17:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/06/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/06/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/06/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/06/2019 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/06/2019 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/06/2019 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/06/2019 17:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/06/2019 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/06/2019 17:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1559241196763Ao4B4
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Xerox Scan_05062019163922.PDF
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
307,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.7.2.08
307,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2019 15:09:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/06/2019 00:07:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/06/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Xerox Scan_05062019112336.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Xerox Scan_05062019112312.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Fecha Técnica aires.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.624742
10/06/2019 15:47
207,680 Dominican Pesos
Final Report:
10/06/2019 15:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supliservis, SRL
207,680 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
307,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
TARJETA PRINCIPAL A/A 24000 BTU
1
UD
8,000
8,000.00
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
TARJETA PRINCIPAL A/A 48000 BTU
2
UD
10,000
20,000.00
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
TARJETA MODULARDORA A/A 24000 BTU
1
UD
10,000
10,000.00
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
TARJETA MODULARDORA A/A 48000 BTU
2
UD
15,000
30,000.00
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
TARJETA DE POTENCIA A/A 24000 BTU
1
UD
5,000
5,000.00
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
TARJETA DE POTENCIA A/A 48000 BTU
2
UD
5,000
10,000.00
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
TARJETA MANJADORA A/A 24000 BTU
1
UD
9,000
9,000.00
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
TARJETA MANJADORA A/A 48000 BTU
2
UD
78,000
156,000.00
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
SENSORES
2
UD
4,500
9,000.00
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
SENSORES
4
UD
5,000
20,000.00
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
MANO DE OBRA INSTALACIÓN
1
UD
20,000
20,000.00
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
MANO DE OBRA INSTALACIÓN
2
UD
5,000
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.624742
Informe final de la selección DO1.AWD.624742
10/06/2019 15:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.127902
La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-DAF-CM-2019-0050 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio
10/06/2019 15:09
(UTC -4 hours)
Detail