Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
450,009 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2019-0253
Request Name:
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/06/2019 16:30:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/06/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/06/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/06/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/06/2019 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/06/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/06/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2019 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-045160-2019
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
045160 - 03062019.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
450,009.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.6.01
5,913.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.04
113,996.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
321,100.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
9,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/06/2019 16:12:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
06/06/2019 09:19:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/06/2019 13:19:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/06/2019 16:27:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
19/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
21/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
25/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
25/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
26/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Gnmr019 - 03062019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Fichas Gnmr019 - 03062019.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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045160 - 03062019.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.634657
27/06/2019 16:27
590,765.64 Dominican Pesos
Final Report:
27/06/2019 16:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roman Paredes Industrial, SRL
590,765.64 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
450,009.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111518 - Luz de mano o
(...)
39111518 - Luz de mano o de extensión
2.3.9.6.01
EXTENSIÓN ELÉCTRICA 120 PIE
9
UD
657
5,913.00
2
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
MACHETE DE 14 X 19 PULGADAS
100
UD
320
32,000.00
3
39111609 - Linternas de q
(...)
39111609 - Linternas de queroseno, propano o butano
2.3.9.9.01
LINTERNA 6 V
676
UD
475
321,100.00
4
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
LLAVE COMBINADA NO.22
119
UD
84
9,996.00
5
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
DESTORNILLADOR PLANO 6.5 MMX 120 MM
150
UD
80
12,000.00
6
27112005 - Hachas
2.3.6.3.04
HACHA
75
UD
800
60,000.00
7
13101723 - Termoplástico
2.3.7.2.99
TERMO PARA AGUA 5 GALONES
6
UD
1,500
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.634657
Informe final de la selección DO1.AWD.634657
27/06/2019 16:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.131928
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0253 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
27/06/2019 16:12
(UTC -4 hours)
Detail