Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
325,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-DAF-CM-2019-0030
Request Name:
Adquisición de papel higiénico, papel toalla de manos y jabón líquido para manos, para uso de SIE y Protecom
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de papel higiénico, papel toalla de manos y jabón líquido para manos, para uso de SIE y Protecom
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/06/2019 09:00:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/06/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/06/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/06/2019 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/06/2019 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/06/2019 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/06/2019 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2019 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
000
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
certificacion papel y jabon para manos SIE y protecom.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
325,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
300,000.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
25,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/06/2019 09:14:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/06/2019 11:43:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/06/2019 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/06/2019 16:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/06/2019 10:12:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
04/06/2019 10:36:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
04/06/2019 12:56:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/06/2019 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
05/06/2019 13:02:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
05/06/2019 13:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
05/06/2019 14:45:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
05/06/2019 14:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud papel y jabon para manos SIE y protecom.pdf
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solicitud papel y jabon para manos SIE y protecom.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.623307
07/06/2019 12:15
242,458.85 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
07/06/2019 12:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Sanfra, SRL
242,458.85 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
325,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico jumbo de 800 pies
1,200
UD
100
120,000.00
Mis observaciones:
marca reconocida, de buena calidad. traer muestra.
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla de manos de 240 mts
1,200
UD
150
180,000.00
Mis observaciones:
marca reconocida, de buena calidad. traer muestra.
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galón de jabón liquido para manos
100
GAL
250
25,000.00
Mis observaciones:
marca reconocida, de buena calidad y adecuado para el uso humano. traer muestra.
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.623307
Informe final de la selección DO1.AWD.623307
07/06/2019 12:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.127328
La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2019-0030 publicada por Superintendencia de Electricidad
07/06/2019 09:14
(UTC -4 hours)
Detail