Contract Notice Detail
Summary Information

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194,738.92 Dominican Pesos
 
MIREX-DAF-CM-2019-0248 
COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DEL MIREX. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DEL MIREX. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/05/2019 11:55:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2019 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2019 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2019 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2019 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
2.3.9.2.01 
scan0913.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
194,738.92 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.2.01194,738.92  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

03/06/2019 14:05:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
31/05/2019 12:48:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
01/06/2019 13:39:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
03/06/2019 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
scan0911.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
scan0913.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
scan0914.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.62072307/06/2019 13:11229,797.92 Dominican PesosActive
    Final Report:07/06/2019 13:11Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Offitek, SRL229,797.92 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
194,738.92
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01CINTA DATACARD 535700-004-R002 CINTA DE COLOR Y KIT PARA LIMPIEZA - YMCKT - 500, IMPRESIONES PARA CD80010UD6,64066,400.00
    
2
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01TONER HP 360A NEGRO ORIGINAL6UD6,923.7241,542.32
    
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01TONER HP 361A CYAN ORIGINAL4UD8,679.6634,718.64
    
4
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01TONER HP 362 AMARILLO ORIGINAL3UD8,679.6626,038.98
    
5
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01TONER HP 363A MAGENTA ORIGINAL3UD8,679.6626,038.98
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
07/06/2019 13:11 (UTC -4 hours)
Detail
03/06/2019 14:05 (UTC -4 hours)
Detail