Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,468,204.4 Dominican Pesos
Request Reference:
CDEEE-CCC-CP-2019-0012
Request Name:
CDEEE-CCC-CP-2019-0012 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Independencia esq. Jimenez Moya Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
30/05/2019 17:02:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
05/06/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/06/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
10/06/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/06/2019 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
10/06/2019 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
10/06/2019 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
10/06/2019 17:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
10/06/2019 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2019 17:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
10/06/2019 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
10/06/2019 17:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/10/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/10/2019 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
14/10/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
29/10/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
29/10/2019 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
10018251
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Apropiación presupuestaria CDEEE-CCC-CP-2019-0012.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
1,468,204.40
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
328,148.05
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
153,718.45
DOP
Configurar
2.3.7.2.05
5,952.90
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
567,231.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.04
5,605.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
407,549.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/06/2019 15:37:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/06/2019 15:28:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/06/2019 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/06/2019 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiación presupuestaria CDEEE-CCC-CP-2019-0012.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Petición de oferta CDEEE-CCC-CP-2019-0012.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Convocatoria CDEEE-CCC-CP-2019-0012 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Resolucion No 29-2019.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.649346
12/08/2019 11:02
953,628.7 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 02:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Industrias Nigua, S.A
616,481.9 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
337,146.8 Dominican Pesos
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1
Sobre 1 - Credenciales
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,405,286.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN LIQUIDO/FREGAR PLATOS CONCENTRADO 1/3
100
GAL
232.93
23,293.00
4
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALA PLASTICA (RECOGEDOR DE BASURA)
30
UD
81.16
2,434.80
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE COCINA/MICRO FIBRA PAQ,3/1
50
UD
252.62
12,631.00
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR /ATOMIZADOR 32 OZ
80
UD
331.3
26,504.00
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientador Aerosol p/Dispensador
75
UD
531
39,825.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO JUMBO EN ROLLO
2,500
UD
102.42
256,050.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL SERVI.P/DISP. D/BAÑO 12/1
100
CAJ
2,944.1
294,410.00
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA TIPO FAMILIAR 100/1
350
PAQ
37.76
13,216.00
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS PEQUEÑAS 50/1.
300
PAQ
11.85
3,555.00
14
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Desinfectante de mano en Gel
5
CAJ
6,260.14
31,300.70
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
250
GAL
277.3
69,325.00
17
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Limpiador Aerosol en Espuma
30
UD
395.22
11,856.60
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 55 GLS CAL 120
12,000
UD
4.31
51,720.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda negra de 30 gal. cal 120
9,000
UD
2.36
21,240.00
20
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PLÁSTICA
30
UD
409.58
12,287.40
21
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTE PLÁSTICO LATEX
50
PAQ
112.1
5,605.00
22
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vaso de papel de 4oz
1,800
PAQ
100.36
180,648.00
23
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vaso de papel de 7 OZ
1,920
PAQ
113.05
217,056.00
24
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO 400 gms
400
LB
41.46
16,584.00
25
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PLASTICOS
30
UD
678.5
20,355.00
26
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQ.SPRAY 800 ML (27.4 onz.)
25
CAJ
3,421.81
85,545.25
27
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICA 25/1
250
PAQ
39.38
9,845.00
2.2
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
47,523.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
CLORO EN GALON
250
UD
147.49
36,872.50
16
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICISIDA EN AEROSOL
30
UD
198.43
5,952.90
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
200
UD
23.49
4,698.00
2.3
ARTICULOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
15,394.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA DE NYLON
50
UD
106.3
5,315.00
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SWAPER #32 de Algodon ( C/PALO)
75
UD
134.39
10,079.25
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.128205
La lista de oferentes del proceso CDEEE-CCC-CP-2019-0012 publicada por Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
11/06/2019 15:37
(UTC -4 hours)
Detail