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Summary Information

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1,468,204.4 Dominican Pesos
 
CDEEE-CCC-CP-2019-0012 
CDEEE-CCC-CP-2019-0012 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE  
Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE  
Comparación de Precios 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida Independencia esq. Jimenez Moya Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/05/2019 17:02:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/06/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2019 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2019 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2019 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2019 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2019 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2019 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2019 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2019 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2019 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/10/2019 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
10018251 
Apropiación presupuestaria CDEEE-CCC-CP-2019-0012.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
1,468,204.40 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.1.01328,148.05  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.03153,718.45  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.055,952.90  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.01567,231.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.9.045,605.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.5.01407,549.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/06/2019 15:37:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/06/2019 15:28:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
10/06/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
10/06/2019 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Apropiación presupuestaria CDEEE-CCC-CP-2019-0012.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Petición de oferta CDEEE-CCC-CP-2019-0012.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Convocatoria CDEEE-CCC-CP-2019-0012 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Resolucion No 29-2019.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.64934612/08/2019 11:02953,628.7 Dominican Pesos
    Final Report:28/09/2019 02:13Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Industrias Nigua, S.A616,481.9 Dominican Pesos
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    GTG Industrial, SRL337,146.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Sobre 1 - Credenciales
 2 
Sobre 2 - Propuesta Económica
 2.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,405,286.75
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
3
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO/FREGAR PLATOS CONCENTRADO 1/3100GAL232.9323,293.00
    
 
4
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA PLASTICA (RECOGEDOR DE BASURA)30UD81.162,434.80
    
 
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE COCINA/MICRO FIBRA PAQ,3/150UD252.6212,631.00
    
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR /ATOMIZADOR 32 OZ80UD331.326,504.00
    
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Ambientador Aerosol p/Dispensador 75UD53139,825.00
    
 
9
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO JUMBO EN ROLLO2,500UD102.42256,050.00
    
 
10
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL SERVI.P/DISP. D/BAÑO 12/1 100CAJ2,944.1294,410.00
    
 
11
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA TIPO FAMILIAR 100/1350PAQ37.7613,216.00
    
 
12
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS PEQUEÑAS 50/1. 300PAQ11.853,555.00
    
14
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Desinfectante de mano en Gel 5CAJ6,260.1431,300.70
    
15
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO 250GAL277.369,325.00
    
17
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador Aerosol en Espuma 30UD395.2211,856.60
    
 
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 55 GLS CAL 120 12,000UD4.3151,720.00
    
 
19
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda negra de 30 gal. cal 1209,000UD2.3621,240.00
    
20
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETA PLÁSTICA 30UD409.5812,287.40
    
 
21
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTE PLÁSTICO LATEX 50PAQ112.15,605.00
    
 
22
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vaso de papel de 4oz1,800PAQ100.36180,648.00
    
 
23
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vaso de papel de 7 OZ 1,920PAQ113.05217,056.00
    
24
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 400 gms 400LB41.4616,584.00
    
 
25
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PLASTICOS 30UD678.520,355.00
    
26
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQ.SPRAY 800 ML (27.4 onz.)25CAJ3,421.8185,545.25
    
 
27
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICA 25/1 250PAQ39.389,845.00
2.2  
 PRODUCTOS DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
47,523.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03CLORO EN GALON250UD147.4936,872.50
    
 
16
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICISIDA EN AEROSOL30UD198.435,952.90
    
 
1
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE200UD23.494,698.00
2.3  
 ARTICULOS DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
15,394.25
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA DE NYLON50UD106.35,315.00
    
 
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER #32 de Algodon ( C/PALO) 75UD134.3910,079.25
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
11/06/2019 15:37 (UTC -4 hours)
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