Contract Notice Detail
Summary Information

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999,999.84 Dominican Pesos
 
DGII-DAF-CM-2019-0156 
Suministro de artículos y materiales de limpieza para ser utilizados en Administración de Inventarios 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Suministro de artículos y materiales de limpieza para ser utilizados en Administración de Inventarios 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29/05/2019 13:04:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuentes de recursos propios 
 
Fondos 
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
999,999.84 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.1.01723,053.20  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.01151,250.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.8.01107,996.64  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.4.1.0112,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.2.1.015,700.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/08/2019 09:18:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
29/05/2019 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
29/05/2019 16:33:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
30/05/2019 09:39:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
30/05/2019 13:42:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
30/05/2019 16:27:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
31/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
31/05/2019 11:46:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD 16796.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Formulario de Muestras..docxOtherDownload
Cronograma y Especificaciones técnicas Solicitud No. 16796.xlsxOtherDownload
DGII-DAF-CM-2019-0156 FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.66290520/08/2019 10:32797,196.7 Dominican Pesos
    Final Report:27/09/2019 16:52Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Casa Jarabacoa, SRL34,711.05 Dominican Pesos
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    Suplidora Reysa, EIRL299,701.45 Dominican Pesos
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    Sanfra clean Solutions, SRL462,784.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministro de artículos de Limpieza-
    
Subtotal
999,999.84
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLA P/INODORO.12UD2252,700.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO; P/LIMPIEZA.1,692GAL400676,800.00
    
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CRISTALES DE 32 ONZ. C/ATOMIZADOR.24UD248.055,953.20
    
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL PROTECTOR PARA ASIENTO DE INODORO (200/1).275PAQ550151,250.00
    
 
5
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01GOMAS PAPA LIMPIAR CRISTALES.11UD2002,200.00
    
6
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01JABON EN ESPUMA PARA MANOS.60GAL20012,000.00
    
 
7
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.01PASTA PARA FREGAR, 500 GRAMOS.336UD49.9916,796.64
    
 
8
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.01MALLA PARA ORINALES CON PIEDRA AROMATICA INTEGRADA.456UD20091,200.00
    
9
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01TOALLA ULTRA SUAVE EN MICROFIBRA (40.6 CM X 40.6 CM).24UD50012,000.00
    
 
10
11162111 - Malla
2.3.2.1.01LITRO DE NEUTRALIZADOR Y AMBIENTADOR PARA EQUIPO CITRICOS.19UD3005,700.00
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01AMBIENTADOR CON DISPENSADOR 6.2 ONZA.78UD30023,400.00
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TypeReferenceSubjectDate
20/08/2019 09:18 (UTC -4 hours)
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