Contract Notice Detail
Summary Information

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631,405 Dominican Pesos
 
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0023 
Adquisición de Materiales de Limpieza para Depto de Almacén de la Lotería Nacional 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de Limpieza para Depto de Almacén de la Lotería Nacional 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/05/2019 16:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/05/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/05/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
2.3.9.1.01 
FONDOS LN-DAF-CM-2019-0023.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
631,405.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.3.2.01123,780.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.1.01254,125.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.0548,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.5.01205,500.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/06/2019 09:54:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
28/05/2019 14:36:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
28/05/2019 15:23:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
28/05/2019 15:54:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
29/05/2019 09:41:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
29/05/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
29/05/2019 15:35:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
PLIEGO LN-DAF-CM-2019-0023.pdfTerms and ConditionsDownload
SOLICITUD LN-DAF-CM-2019-0023.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
INVITACION LN-DAF-CM-2019-0023.pdfOtherDownload
FORMULARIO F-033 LN-DAF-CM-2019-0023.docxOtherDownload
CONVOCATORIA LN-DAF-CM-2019-0023.pdfOtherDownload
FICHA TECNICA LN-DAF-CM-2019-0023.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.62622812/06/2019 16:05659,242 Dominican Pesos
    Final Report:12/06/2019 16:05Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Prolimdes Comercial, SRL659,242 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
631,405.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL DE BAÑO300UD398119,400.00
    
 
2
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN SPRAY (8oz)400UD9839,200.00
    
 
3
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDAS 170G (250ML)300UD16048,000.00
    
 
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES No. 7 (50/1)30CAJ2,69080,700.00
    
 
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PASOS PEQUEÑOS P/CAFE (100/1)30CAJ4,160124,800.00
    
 
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLÁSTICAS 200UD16533,000.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (SACOS)25UD84521,125.00
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO400GAL11244,800.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO400GAL21586,000.00
    
 
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO400GAL7530,000.00
    
 
11
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE MANOS P/BAÑO (FARDOS)3UD1,4604,380.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
12/06/2019 16:05 (UTC -4 hours)
Detail
11/06/2019 09:54 (UTC -4 hours)
Detail
28/05/2019 11:43 (UTC -4 hours)
Detail