Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
120,625 Dominican Pesos
Request Reference:
OCI-DAF-CM-2019-0015
Request Name:
Adquisición de materiales gastables para uso del Taller de “Capacitación sobre Enfermedades trasmitidas por vectores y otras enfermedades infectocontagiosas”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales gastables para uso del Taller de “Capacitación sobre Enfermedades trasmitidas por vectores y otras enfermedades infectocontagiosas”
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/05/2019 17:00:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/05/2019 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/05/2019 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/05/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/05/2019 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/05/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/06/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
OCI-CA-CEF-38
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CF.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
120,625.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
76,800.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
4,500.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
2,625.00
DOP
Configurar
2.6.2.1.01
3,000.00
DOP
Configurar
2.6.5.3.01
5,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
28,000.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
700.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/05/2019 16:05:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/05/2019 14:34:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
29/05/2019 16:42:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/05/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/05/2019 09:37:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Requerimiento.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Carta de Invitación.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Requerimiento.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.619544
31/05/2019 16:29
167,341.74 Dominican Pesos
Final Report:
31/05/2019 16:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
167,341.74 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
53,375.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner impresora HP Laser jet Enterprise MFP M630 no.81
3
UD
2,500
7,500.00
2
60121512 - Crayones de ac
(...)
60121512 - Crayones de acuarela
2.3.9.2.01
Creyones Gruesos azul o Negro
6
UD
50
300.00
3
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
Banda Elástica varios colores
15
CAJ
175
2,625.00
4
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobres manilla No.25 (81/2x11)
50
UD
10
500.00
5
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobres manilla No.25 (81/2x13)
25
UD
15
375.00
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip grande
15
CAJ
75
1,125.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip npequeño
15
CAJ
60
900.00
8
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta Adhesivas grande 48mm
20
UD
55
1,100.00
9
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora tamaño de papel A4, carta, extra oficio 15 a 22 libras normal
10
UD
225
2,250.00
10
45111810 - Presentadores
(...)
45111810 - Presentadores visuales
2.6.2.1.01
Presentador ultraligero inalámbrico Profesional 2.4 GHZ puntero laser universal
1
UD
3,000
3,000.00
11
22101528 - Cargadores de
(...)
22101528 - Cargadores de ruedas
2.6.5.3.01
Carro de plataforma para almacén 24" x 36" PH301
1
UD
5,000
5,000.00
12
31261501 - Cubiertas y ca
(...)
31261501 - Cubiertas y carcasas de plástico
2.3.9.9.01
Cajas para herramientas plásticio polipropileno negra de 50 litros
10
UD
2,000
20,000.00
13
24102202 - Dispensadores
(...)
24102202 - Dispensadores de cinta para sellar cajas
2.6.5.7.01
Dispensador manual de cinta adhesiva HR80 ancho 48mm, metal y pláastico
2
UD
350
700.00
14
60121301 - Guillotinas pa
(...)
60121301 - Guillotinas para cortar papel
2.3.9.9.01
Cosrtadora -Guillotina de palanca, corta papel, cartulina aluminios delgados, laminas delgadas de pláastico, cuero y cuerina max. 10 hojas de papel bond, pisador de pláastico, mango ergonómico, medidas 20cmx25cm
1
UD
8,000
8,000.00
1.2
Adquisición suministro y materiales gastables (2do.Trimestre)
-
Subtotal
67,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Inkjoy 100RT bolígrafo retráctil de punta de bola, punta mediana de 1 mm, cuerpo azul tinta azul
134
CAJ
250
33,500.00
16
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
Papel bond 81/2x11
30
RESMA
150
4,500.00
17
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders con bolsillo 8 1/2x11 color negro o azul sin satinar
65
CAJ
450
29,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.619544
Informe final de la selección DO1.AWD.619544
31/05/2019 16:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.125911
La lista de oferentes del proceso OCI-DAF-CM-2019-0015 publicada por Oficina de Cooperación Internacional
31/05/2019 16:05
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.125329
Circular 01, Respuesta a Oferente
30/05/2019 09:59
(UTC -4 hours)
Detail