Contract Notice Detail
Summary Information

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771,375 Dominican Pesos
 
SRSNORC-DAF-CM-2019-0004 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/05/2019 16:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2019 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2019 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
SRSNORC-DAF-CM-2019-0004 
CERTIFICACION DE FONDOS MATERIAL G.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
771,375.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.1.01771,375.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

31/05/2019 14:23:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/05/2019 14:05:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
27/05/2019 08:43:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
27/05/2019 11:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
05/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
05/06/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA.jpegSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA.jpegBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.62080804/06/2019 09:57717,673.85 Dominican PesosActive
    Final Report:04/06/2019 09:57Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Materof, SRL717,673.85 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
771,375.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO MACIER600GAL9557,000.00
    
 
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE MACIER600GAL14084,000.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE MANO550GAL17093,500.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NO. 6 EN FARDOS18PAQ90016,200.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA46DOC1,20055,200.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01VASOS NO. 1026CAJ2,40062,400.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE 55 GAL. ROJAS74PAQ80059,200.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE 55 GAL. NEGRAS80PAQ50040,000.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SERVILLETAS BASICAS 60/1 EN ENVOLTURA40PAQ90036,000.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ACE EN SACO DE 30 LIB20UD87517,500.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PAPEL DE BAÑO EN ENVOLTURA FARDOS96PAQ65062,400.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PAPEL TOALLA 6/120PAQ60012,000.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PAPEL DE MANILA KRAFT EN ROLLO9UD1,80016,200.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PAPEL JUMBO 12/150PAQ60030,000.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01BOMBILLO BAJO CONSUMO200UD6012,000.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LYSOL5UD4952,475.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE20DOC4809,600.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CUBO PARA LIMPIAR20UD3006,000.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01AGUA DE BATERIA EN GAL50GAL804,000.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01MANGUERA DE JARDIN DE 100 PIES5UD8004,000.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01MANGUERA DE JARDIN DE 300 PIES1UD1,5001,500.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01FUNDAS 17X22 NEGRAS14PAQ80011,200.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01VASOS NO. 66PAQ1,5009,000.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPERS200UD30060,000.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES CON TAPA DE 30 GAL20UD50010,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
04/06/2019 09:57 (UTC -4 hours)
Detail
31/05/2019 14:23 (UTC -4 hours)
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