Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
771,375 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSNORC-DAF-CM-2019-0004
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/05/2019 16:02:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/05/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/05/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/05/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/05/2019 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/05/2019 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/05/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/05/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2019 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2019 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
SRSNORC-DAF-CM-2019-0004
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS MATERIAL G.jpeg
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
771,375.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
771,375.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/05/2019 14:23:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/05/2019 14:05:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/05/2019 08:43:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/05/2019 11:01:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/06/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA.jpeg
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA.jpeg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.620808
04/06/2019 09:57
717,673.85 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/06/2019 09:57
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Contract Value
Document(s)
Materof, SRL
717,673.85 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
771,375.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CLORO MACIER
600
GAL
95
57,000.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MACIER
600
GAL
140
84,000.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO
550
GAL
170
93,500.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
FUNDAS NO. 6 EN FARDOS
18
PAQ
900
16,200.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA
46
DOC
1,200
55,200.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
VASOS NO. 10
26
CAJ
2,400
62,400.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
FUNDAS DE 55 GAL. ROJAS
74
PAQ
800
59,200.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
FUNDAS DE 55 GAL. NEGRAS
80
PAQ
500
40,000.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SERVILLETAS BASICAS 60/1 EN ENVOLTURA
40
PAQ
900
36,000.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
ACE EN SACO DE 30 LIB
20
UD
875
17,500.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
PAPEL DE BAÑO EN ENVOLTURA FARDOS
96
PAQ
650
62,400.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA 6/1
20
PAQ
600
12,000.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
PAPEL DE MANILA KRAFT EN ROLLO
9
UD
1,800
16,200.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
PAPEL JUMBO 12/1
50
PAQ
600
30,000.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
BOMBILLO BAJO CONSUMO
200
UD
60
12,000.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LYSOL
5
UD
495
2,475.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
20
DOC
480
9,600.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CUBO PARA LIMPIAR
20
UD
300
6,000.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
AGUA DE BATERIA EN GAL
50
GAL
80
4,000.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
MANGUERA DE JARDIN DE 100 PIES
5
UD
800
4,000.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
MANGUERA DE JARDIN DE 300 PIES
1
UD
1,500
1,500.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
FUNDAS 17X22 NEGRAS
14
PAQ
800
11,200.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
VASOS NO. 6
6
PAQ
1,500
9,000.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SUAPERS
200
UD
300
60,000.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
ZAFACONES CON TAPA DE 30 GAL
20
UD
500
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.620808
Informe final de la selección DO1.AWD.620808
04/06/2019 09:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.125840
La lista de oferentes del proceso SRSNORC-DAF-CM-2019-0004 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral
31/05/2019 14:23
(UTC -4 hours)
Detail