Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
16,250 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDEREC-UC-CD-2019-0498
Request Name:
SOLICITUD DE ALQUILER PARA SER UTILIZADOS, EN LA CABALGATA RUTAS DE LAS MARIPOSA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE ALQUILER PARA SER UTILIZADOS, EN LA CABALGATA RUTAS DE LAS MARIPOSA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. 27 DE FEBRERO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/05/2019 14:32:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/05/2019 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/05/2019 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/05/2019 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/05/2019 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/05/2019 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/05/2019 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/05/2019 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/05/2019 14:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1558528393011txArX
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION V NO 5196.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
16,250.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.5.01
2,300.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
250.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
1,200.00
DOP
Configurar
2.3.1.1.01
400.00
DOP
Configurar
2.2.8.6.01
12,100.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/05/2019 16:01:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/05/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO NO 4040.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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OFICIO NO 4040.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.614449
23/05/2019 16:19
19,175 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/05/2019 16:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Varga' S Servicios de Catering, SRL
19,175 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
16,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS NO 7 PICADERA
50
UD
20
1,000.00
2
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASOS HB
50
UD
10
500.00
3
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS
1
UD
250
250.00
4
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01
FUNDA DE HIELO
4
UD
100
400.00
5
52151701 - Utensilios par
(...)
52151701 - Utensilios para servir para uso doméstico
2.3.9.5.01
PALITA DE HIELO
1
UD
50
50.00
6
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
CAMARERO
2
UD
3,500
7,000.00
7
52152012 - Cubetas para h
(...)
52152012 - Cubetas para hielo
2.3.9.5.01
NEVERITA PEQUEÑA
1
UD
500
500.00
8
48101907 - Jarras para se
(...)
48101907 - Jarras para servicio de comidas
2.3.9.9.01
JARRAS
3
UD
100
300.00
9
48101915 - Bandejas para
(...)
48101915 - Bandejas para servicio de comidas
2.3.9.9.01
BANDEJAS CAMAREROS
2
UD
75
150.00
10
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
DOILERS PARA BANDEJAS
2
UD
50
100.00
11
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
PAQUETES DE VASOS PLASTICO
1
UD
250
250.00
12
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
SERVICIOS DE ENTREGA
1
UD
5,000
5,000.00
12
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES
50
UD
15
750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.614449
Informe final de la selección DO1.AWD.614449
23/05/2019 16:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.123896
La lista de oferentes del proceso MIDEREC-UC-CD-2019-0498 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación
23/05/2019 16:01
(UTC -4 hours)
Detail