Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
542,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0110
Request Name:
ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESIÓN DE OFICIOS, CARTAS E IMPRESORAS DE CHEQUES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESIÓN DE OFICIOS, CARTAS E IMPRESORAS DE CHEQUES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/05/2019 12:05:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/05/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/05/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/05/2019 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/05/2019 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/05/2019 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/05/2019 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27/05/2019 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2019 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2019 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Transferencias
¿Integración Manual?
Código de la integración
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0110
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
certificacion de fondos TINTAS Y TONER872.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
542,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
542,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/06/2019 10:28:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/05/2019 16:23:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/05/2019 10:56:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/05/2019 12:12:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/05/2019 15:49:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
27/05/2019 09:01:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
27/05/2019 09:25:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/06/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
04/06/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
04/06/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
04/06/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
04/06/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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OFICIO TINTAS Y TONER871.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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certificacion de fondos TINTAS Y TONER872.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.621107
04/06/2019 11:28
212,223 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
28/09/2019 04:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
212,223 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
542,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
POTE DE TINTA EPSON 664 NEGRO
85
UD
500
42,500.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
POTE DE TINTA EPSON 664 AMARILLA
30
UD
500
15,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
POTE DE TINTA EPSON 664 AZUL
30
UD
500
15,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
POTE DE TINTA EPSON 664 MAGENTA
30
UD
500
15,000.00
5
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.2.01
TONER HP 85 A
20
UD
3,100
62,000.00
6
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.2.01
TONER HP 17 A
10
UD
3,500
35,000.00
7
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.2.01
TONER HP 26 A
10
UD
5,200
52,000.00
8
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.2.01
TONER HP 35 A
10
UD
3,000
30,000.00
9
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.2.01
TONER HP 201 A (YELLOW)
4
UD
5,000
20,000.00
10
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.2.01
TONER HP 201 A (MAGENTA)
4
UD
5,000
20,000.00
11
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.2.01
TONER HP 201 (CYAN)
4
UD
5,000
20,000.00
12
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.2.01
TONER HP 201 A (BLACK)
5
UD
3,700
18,500.00
13
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.2.01
TONER HP 83 A
15
UD
3,000
45,000.00
14
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.2.01
TAMBOR HP 19 A
10
UD
4,000
40,000.00
15
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.2.01
TONER 12 A
10
UD
3,200
32,000.00
16
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.2.01
TONER HP 36 A
10
UD
3,200
32,000.00
17
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.2.01
TONER HP 78 A
15
UD
3,200
48,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.126342
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0110 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
04/06/2019 10:28
(UTC -4 hours)
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