Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
264,385 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0021
Request Name:
ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA INSTITUCION DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/05/2019 13:00:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/05/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/05/2019 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/05/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/05/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/05/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/05/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0021
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION ARTICULOS FERRETEROS.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
264,385.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
131,800.00
DOP
Configurar
2.2.9.1.01
28,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
2,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.04
46,530.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
10,000.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.04
4,200.00
DOP
Configurar
2.3.6.9.01
255.00
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
3,900.00
DOP
Configurar
2.6.9.6.01
8,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
22,200.00
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
7,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/05/2019 15:22:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
24/05/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
24/05/2019 14:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
25/05/2019 20:21:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION ARTICULOS FERRETEROS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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TERMINOS DE REFERENCIA ARTICULOS FERRETEROS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA ARTICULOS FERRETEROS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.616825
28/05/2019 13:56
214,921.22 Dominican Pesos
Final Report:
28/05/2019 13:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maroctac Comercial, SRL
196,749.22 Dominican Pesos
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Soluciones Mecanicas SM, SRL
4,956 Dominican Pesos
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Supligensa, SRL
13,216 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
264,385.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS PINTURA ACRILICA, BLANCO 00, PARA EXTERIOR
15
UD
4,600
69,000.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS PINTURA ACRILICA, ARENA 23, PARA EXTERIOR
8
UD
4,600
36,800.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS PINTURA ACRILICA, BEETHOVEN BLUE 73B - 4D, PARA EXTERIOR
4
UD
6,500
26,000.00
4
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.9.1.01
CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO DE EXTERIOR
4
UD
7,000
28,000.00
Mis observaciones:
IMPERMEABLIZANTE CEMENTICIO, DRY BLOCKAID FILLER -IMPERMEABLIZANTE DE TECHOS Y PAREDES -RESISTE LA PRESION DE AGUA -SELLA GRIETAS -IDEAL COMO PRIMER -PROTEGE CONTRA LA HUMEDAD -APLICABLE CON ESPATULA, ROLO, BROCHA O ESCOBILLON
5
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
MASKING TAPE DE 3/4 DE ANCHO
20
UD
100
2,000.00
6
46181507 - Chalecos de se
(...)
46181507 - Chalecos de seguridad
2.3.9.9.04
CHALECOS REFLECTIVOS COLOR AMARILLO - OPERACIONES (4-SIZE M, 4-SIZE L, 2-SIZE XL)
10
UD
180
1,800.00
7
46181507 - Chalecos de se
(...)
46181507 - Chalecos de seguridad
2.3.9.9.04
CHALECOS REFLECTIVOS COLOR MAMEY - MANTENIMIENTOS (2-SIZE L, 2-SIZE XL)
4
UD
180
720.00
8
46182201 - Cinturones de
(...)
46182201 - Cinturones de soporte de la espalda
2.3.9.9.04
FAJAS DE FUERZA PARA HOMBRE.(MANTENIMIENTOS)
3
UD
400
1,200.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES DE TELA
3
UD
150
450.00
10
46181804 - Gafas protecto
(...)
46181804 - Gafas protectoras
2.3.9.9.04
LENTES DE PROTECCION
3
UD
120
360.00
11
27113201 - Conjuntos gene
(...)
27113201 - Conjuntos generales de herramientas
2.6.5.7.01
CAJA DE HERRAMIENTAS/COMPLETA
1
UD
10,000
10,000.00
Mis observaciones:
CAJA DE HERRAMIENTAS.jpg
12
27111604 - Hachas de mano
2.3.6.3.04
MACHETES 60 CM
3
UD
300
900.00
13
27111902 - Limas
2.3.6.9.01
LIMAS
3
UD
85
255.00
14
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERAS DE JARDINERIA
3
UD
800
2,400.00
15
27111604 - Hachas de mano
2.3.6.3.04
MOCHA
3
UD
300
900.00
16
53102710 - Uniformes corp
(...)
53102710 - Uniformes corporativos
2.3.2.3.01
UNIFORME MANTENIMIENTOS (JUMPER), SIZE XL COLOR AZUL MARINO
3
UD
1,300
3,900.00
17
30191501 - Escaleras
2.6.9.6.01
ESCALERA DE 8 PIES
1
UD
8,000
8,000.00
18
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.01
MANGUERAS DE 150 PIES PARA JARDINERIA
6
UD
3,700
22,200.00
19
46181605 - Zapatos de seg
(...)
46181605 - Zapatos de seguridad
2.3.9.9.04
ZAPATOS DE TRABAJO MENTENIMIENTO SIZE - 41, 42, 43
3
UD
4,000
12,000.00
20
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
BOTAS DE SEGURIDAD #42
6
UD
5,000
30,000.00
21
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIAS RECARGABLES DE 9 VOLTIOS
4
UD
1,500
6,000.00
22
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLES DE 9 VOLTIOS
1
UD
1,500
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.616825
Informe final de la selección DO1.AWD.616825
28/05/2019 13:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.124503
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0021 publicada por Departamento Aeroportuario
27/05/2019 15:22
(UTC -4 hours)
Detail