Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
480,409 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0036
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/05/2019 10:25:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/05/2019 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/05/2019 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/05/2019 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/05/2019 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/05/2019 10:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/05/2019 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/05/2019 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/05/2019 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.1.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERT APROPIA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
480,409.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
227,689.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
193,864.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
10,400.00
DOP
Configurar
2.3.6.2.01
43,996.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
4,460.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/05/2019 15:16:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/05/2019 15:39:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/05/2019 10:17:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/05/2019 15:02:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/05/2019 09:20:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/05/2019 09:42:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
09/05/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERT APROPIA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES DE LIMPIEZA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.610502
15/05/2019 08:47
469,036 Dominican Pesos
Final Report:
15/05/2019 08:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
469,036 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
480,409.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO 12/1 JUMBO PREMIUM
70
UD
1,500
105,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS MANOS 6/1 PREMIUM
70
UD
1,300
91,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO CON DIFERENTES AROMAS
70
UD
250
17,500.00
4
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
GALONES DE MANITAS LIMPIAS
20
UD
500
10,000.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS CON DIFERENTES AROMAS
80
UD
160
12,800.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE CLORO
80
UD
130
10,400.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY ELIMINATES TOUGH
15
UD
300
4,500.00
8
48101905 - Tazas o tazone
(...)
48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas
2.3.6.2.01
FALDO DE FUNDAS JUMBO 36*55 100/1
25
UD
415
10,375.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS SUPREMAS
70
UD
95
6,650.00
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
DETERGENTE EN POLVO
2
UD
730
1,460.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
VELONES AROMATICOS CON DIFERENTES OLORES
200
UD
285
57,000.00
12
48101905 - Tazas o tazone
(...)
48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas
2.3.6.2.01
FALDO DE FUNDAS JUMBO 28*55 100/1
20
UD
265
5,300.00
13
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
PIEDRAS DE ALCANFOR PARA TANQUES DE INODORO
100
UD
115
11,500.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PENETRANTE WD-40
8
UD
240
1,920.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY
70
UD
79
5,530.00
16
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
ROLLOS DE LANILLAS BLANCA Y AZUL
4
UD
1,450
5,800.00
17
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
PINITOS DE OLOR PARA AUTO
100
UD
98
9,800.00
18
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.6.2.01
CAJA DE CUCHARITAS PLASTICA 50/1
5
UD
665
3,325.00
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LISOL SPRAY DE 356G
25
UD
335
8,375.00
20
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
20
UD
15
300.00
21
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
BRILLO DOBLE CARA
20
UD
30
600.00
22
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR CON DIFERENTES OLORES
15
UD
285
4,275.00
23
53131604 - Cepillos o pei
(...)
53131604 - Cepillos o peinillas para el cabello
2.3.7.2.03
SHAMPOO PARA LAVAR AUTO
15
UD
200
3,000.00
24
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
GALONES DE AMOROL PARA CARRO
12
UD
940
11,280.00
25
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LIMPIADOR PARA LAMINADO
18
UD
325
5,850.00
26
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALONES DE DECALIN ROJO
8
UD
238
1,904.00
27
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1
30
UD
455
13,650.00
28
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
INSECTICIDA MODERNO
8
UD
235
1,880.00
29
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PLATO HIGIENICO #6 50/1/12
7
UD
1,627
11,389.00
30
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
ANTIOBSTRUCCIONES PARA ORINARIO
30
UD
175
5,250.00
31
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
PLUGINS SCENTED OIL
40
UD
250
10,000.00
32
48101904 - Copas para ser
(...)
48101904 - Copas para servicio de comidas
2.3.6.2.01
TERMO PLASTICO DE 8 GALONES PARA EQUIPO DE DEPORTE
2
UD
5,138
10,276.00
33
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE OFICINA 10*8*112
12
UD
325
3,900.00
34
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.6.2.01
CAJA DE VASO DE CARTON #7 50/1
40
UD
270
10,800.00
35
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.6.2.01
CAJA DE VASOS #7 50/1
2
UD
1,960
3,920.00
36
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
SUAPE #28
15
UD
120
1,800.00
37
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALONES DE LIMPIA CRISTAL
10
UD
140
1,400.00
38
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GAMUSA PARA LAVAR CARRO PEQUENA
10
UD
70
700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.610502
Informe final de la selección DO1.AWD.610502
15/05/2019 08:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.121208
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0036 publicada por Tesorería Nacional
13/05/2019 15:16
(UTC -4 hours)
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