Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
71,150 Dominican Pesos
Request Reference:
INABIMA-UC-CD-2019-0041
Request Name:
ADQUISICION DE TONERS Y MATERIALES DE DIBUJOS PARA USO DEL INABIMA Y CENTRO DE SERVICIO SAN ISIDRO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE TONERS Y MATERIALES DE DIBUJOS PARA USO DEL INABIMA Y CENTRO DE SERVICIO SAN ISIDRO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/05/2019 17:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/05/2019 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/05/2019 17:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/05/2019 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/05/2019 17:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/05/2019 17:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/05/2019 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/05/2019 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
INABIMA-CD-2019-0041
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION APROPIACION PRESUPUESTARIA TONERS_1.PDF
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
71,150.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
36,400.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
34,750.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/05/2019 10:34:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/05/2019 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO TONER.PDF
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
CERTIFICACION APROPIACION PRESUPUESTARIA TONERS_1.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
INVITACION A PRESENTAR OFERTA TONER.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA TONER.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.603503
03/05/2019 11:43
65,557.38 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/05/2019 11:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Romfer Office Store, SRL
65,557.38 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
71,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
ÓNER HP CE320A (128 A) REEMPLAZO CERTIFICADO
7
UD
2,600
18,200.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER HP CE505A (05 A) REEMPLAZO CERTIFICADO
7
UD
2,600
18,200.00
3
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
RESMA DE CARTULINA BLANCA
10
UD
1,800
18,000.00
4
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
ESTUCHES DE PINTURA ACUARELA
30
UD
290
8,700.00
5
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CAJAS DE PINCELES (VARIADOS)
5
CAJ
150
750.00
6
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CAJAS DE LÁPICES DE DIBUJO 4B
10
CAJ
500
5,000.00
7
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CAJAS DE CRAYONES GRUESOS
20
CAJ
100
2,000.00
8
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
SACAPUNTAS
20
UD
15
300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.603503
Informe final de la selección DO1.AWD.603503
03/05/2019 11:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.118964
La lista de oferentes del proceso INABIMA-UC-CD-2019-0041 publicada por Instituto Nacional de Bienestar Magisterial
03/05/2019 10:34
(UTC -4 hours)
Detail