Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
206,242.43 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2019-0018
Request Name:
Compra de los Consumibles para Impresoras
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de los Consumibles para impresoras, para ser utilizados en las impresoras de la institución durante el trimestre Abril-Junio 2019.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/04/2019 15:17:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/04/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/04/2019 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/04/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/05/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/05/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/05/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/05/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/05/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-066-2019
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACIÓN DE FONDOS NO. 066.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
206,242.43
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
206,242.43
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/05/2019 14:32:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/04/2019 08:38:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/04/2019 12:59:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/04/2019 09:29:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/04/2019 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/04/2019 10:47:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
30/04/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
30/04/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO DE PROCESO PROINDUSTRIA-DAF-CM-2019-0018.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CERTIFICACIÓN DE FONDOS NO. 066.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA PROINDUSTRIA-DAF-CM-2019-0018.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CONVOCATORIA PROINDUSTRIA-DAF-CM-2019-0018.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.603817
03/05/2019 16:14
132,162.41 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
03/05/2019 16:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centroxpert STE, SRL
1,751.99 Pesos Dominicanos
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Suplitodo Tintor, SRL
19,213.99 Pesos Dominicanos
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Compu-Office Dominicana, SRL
111,196.43 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
206,242.43
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNERES LASERJET P1102w, REF CE285A
4
UD
967.6
3,870.40
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNERES LASERJET MFP M127FN, REF CF283A
12
UD
3,304
39,648.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS CANON IP 2700, REF. PG210 (BLACK)
2
UD
1,770
3,540.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNERES M521dn, REF CE255A
2
UD
7,359.38
14,718.76
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS OFFICEJET PRO 8720, L0S59AL (BLACK)
2
UD
1,770
3,540.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS ALL IN ONE 4675, F6V31AL (BLACK)
3
UD
1,465.09
4,395.27
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNERES MFP M632z, REF CF237Y (CORPORATIVO)
6
UD
15,930
95,580.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNERES M527dn, REF. CF287XC (CONTRACTUAL)
4
UD
10,237.5
40,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.603817
Informe final de la selección DO1.AWD.603817
03/05/2019 16:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.118752
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2019-0018 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
02/05/2019 14:32
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.118048
proceso 0018 consumible
30/04/2019 10:10
(UTC -4 hours)
Detail