Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
269,220 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0119
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN NUEVA SALA DE LACTANCIA EN LA SEDE DE LA PGR Y MALECON CENTER, S/R 019-2698 Y 019-2835.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN NUEVA SALA DE LACTANCIA EN LA SEDE DE LA PGR Y MALECON CENTER, S/R 019-2698 Y 019-2835.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2019 16:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/04/2019 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/04/2019 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/04/2019 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/04/2019 16:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/04/2019 16:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/04/2019 16:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2019 16:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2019 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.7.2.06
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERT1.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
269,220.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
114,000.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
98,740.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
14,230.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.01
740.00
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
18,400.00
DOP
Configurar
2.6.5.2.01
7,500.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
12,100.00
DOP
Configurar
2.6.5.6.01
1,560.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.02
600.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
1,350.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/04/2019 11:26:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/04/2019 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/04/2019 02:31:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/04/2019 16:10:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/04/2019 17:09:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/04/2019 19:43:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
26/04/2019 10:55:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERT1.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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LISTADO.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.601133
30/04/2019 16:02
219,745.97 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/04/2019 16:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
EPX Dominicana, SRL
106,648.73 Dominican Pesos
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Xervin Equipos, SRL
9,656.11 Dominican Pesos
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Maroctac Comercial, SRL
39,374.22 Dominican Pesos
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Ledtric, SRL
13,810.72 Dominican Pesos
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FL&M Comercial, SRL
50,256.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución
-
Subtotal
269,220.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.7.2.06
MOTAS
15
UD
100
1,500.00
2
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA BLANCA 00 SEMI-GLOSS PLUS
15
UD
7,500
112,500.00
3
30161509 - Tabla de yeso
2.6.5.7.01
PLANCHAS DE SHEETROCK
27
UD
580
15,660.00
4
30103102 - Rieles de alum
(...)
30103102 - Rieles de aluminio
2.6.5.7.01
DURMIENTE DE 2 1/2 CAL. 25
30
UD
150
4,500.00
5
30103102 - Rieles de alum
(...)
30103102 - Rieles de aluminio
2.6.5.7.01
PARALES DE 2 1/2 CAL. 25
38
UD
200
7,600.00
6
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.9.8.01
TORNILLO DE PLANCHA DE 1 1/4
500
UD
3
1,500.00
7
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.9.8.01
LIBRAS DE TORNILLOS DE ESTRUCTURA
31
UD
160
4,960.00
8
30101617 - Barras de made
(...)
30101617 - Barras de madera
2.6.5.7.01
PINO AMERICANO DE 1X2X7
10
UD
250
2,500.00
9
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.9.8.01
CLAVO DE PIN DE 1
130
UD
8
1,040.00
10
12131705 - Fulminantes ex
(...)
12131705 - Fulminantes explosivos
2.3.7.2.01
CAJA DE FULMINANTE VERDE CAL. 22
1
UD
500
500.00
11
30103102 - Rieles de alum
(...)
30103102 - Rieles de aluminio
2.6.5.7.01
ESQUINERO METALICO
34
UD
120
4,080.00
12
30103102 - Rieles de alum
(...)
30103102 - Rieles de aluminio
2.6.5.7.01
MAINTEE DE 12 TAMSUI
20
UD
170
3,400.00
13
30103102 - Rieles de alum
(...)
30103102 - Rieles de aluminio
2.6.5.7.01
CROSSTEE DE 4 TAMSUI
60
UD
60
3,600.00
14
30103102 - Rieles de alum
(...)
30103102 - Rieles de aluminio
2.6.5.7.01
CROSSTEE DE 2 TAMSUI
60
UD
40
2,400.00
15
39111521 - Plafones
2.3.9.6.01
PLANCHA DE PLAFON FISURADO de 2x4
80
UD
230
18,400.00
16
30103102 - Rieles de alum
(...)
30103102 - Rieles de aluminio
2.6.5.7.01
ANGULARES DE 10
20
UD
110
2,200.00
17
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.6.5.7.01
ROLLOS DE ALAMBRE NO. 12 (1-ROJO, 2-BLANCO, 1-VERDE Y1- NEGRO)
5
UD
3,500
17,500.00
18
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.9.8.01
CLAVOS TIPO L
60
UD
10
600.00
19
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.9.8.01
CAJAS DE CLAVOS DE ACERO PARA PLAFOND
2
UD
90
180.00
20
40141901 - Conductos flex
(...)
40141901 - Conductos flexibles
2.6.5.2.01
CAJA DE MANGA FLEXIBLE NO. 12
3
UD
2,500
7,500.00
21
30103206 - Rejilla de plá
(...)
30103206 - Rejilla de plástico
2.6.5.7.01
REJILLA DE 12X12
10
UD
1,050
10,500.00
22
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.8.01
DUPTAPE DE 3
5
UD
360
1,800.00
23
30151602 - Planchas de es
(...)
30151602 - Planchas de escurrimiento
2.6.5.7.01
PLANCHA DE P3
4
UD
3,500
14,000.00
24
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CUBETA DE MASILLA PROFORM TAPA NEGRA
11
UD
1,100
12,100.00
25
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.6.5.6.01
CAJA DE 2X4 DE 1/2
20
UD
60
1,200.00
26
27111704 - Enchufes
2.6.5.7.01
TOMACORRIENTE DE 110 V BITICINO MODUS
20
UD
120
2,400.00
27
27111704 - Enchufes
2.6.5.7.01
TOMACORRIENTE TRIPE DE 110 V BITICINO MODUS
15
UD
300
4,500.00
28
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.8.01
ROLLOS DE TAPE DE CALIDAD
11
UD
350
3,850.00
29
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.6.5.7.01
PIE DE ALAMBRE NO. 12 COLOR BLANCO
150
FT
6
900.00
30
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.6.5.7.01
PIE DE ALAMBRE NO. 12 COLOR NEGRO
150
FT
6
900.00
31
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.6.5.6.01
CONECTORES DE CONDUFLEX DE 1/2
12
UD
30
360.00
32
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.6.3.02
PIE DE TUBERÍA CONDUFLEX DE 1/2
100
FT
6
600.00
33
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
PORTA ROLO
15
UD
90
1,350.00
34
30101617 - Barras de made
(...)
30101617 - Barras de madera
2.6.5.7.01
PINO AMERICANO DE 1X12X12 BRUTO
2
UD
350
700.00
35
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.6.5.7.01
BROCHA DE 2 1/2
20
UD
70
1,400.00
36
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.9.8.01
LIBRAS DE TORNILLO DE PLANCHA DE 1 1/4
3
LB
100
300.00
37
12131705 - Fulminantes ex
(...)
12131705 - Fulminantes explosivos
2.3.7.2.01
FULMINANTE VERDE CAL. 22
30
UD
8
240.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.601133
Informe final de la selección DO1.AWD.601133
30/04/2019 16:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.118099
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0119 publicada por Procuraduría General de la República
30/04/2019 11:26
(UTC -4 hours)
Detail