Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
86,430 Dominican Pesos
Request Reference:
CEMADOJA-UC-CD-2019-0033
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2019 16:05:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/04/2019 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/04/2019 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/04/2019 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/04/2019 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/04/2019 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/04/2019 16:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2019 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2019 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
485-1
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Image_00742.jpg
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
86,430.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.9.04
2,400.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
34,314.00
DOP
Configurar
2.6.3.2.01
1,320.00
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
7,200.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
696.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
40,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/04/2019 11:13:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/04/2019 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Image_00741.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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Image_00741.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Image_00741.jpg
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Image_00742.jpg
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.600120
26/04/2019 11:26
85,821.4 Dominican Pesos
Final Report:
26/04/2019 11:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Edyjcsa, SRL
85,821.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
42,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE JARDINERÍA (PARES)
10
UD
240
2,400.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.9.01
VASOS PLÁSTICOS DE 7 OZ.
25,000
UD
1.2
30,000.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.9.01
VASOS DE CAFÉ
10,000
UD
1.05
10,500.00
1.2
Insumos de limpieza
-
Subtotal
43,530.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABÓN EN BOLA (PARA FREGAR)
70
GAL
400
28,000.00
5
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
Cubetas Plasticas (mediana)
12
UD
110
1,320.00
6
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
Escobas Plastica
24
UD
236
5,664.00
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
Guantes de protección
100
UD
72
7,200.00
8
27112004 - Palas
2.6.5.7.01
Palas para basura.
6
UD
116
696.00
9
47131613 - Sujetador de t
(...)
47131613 - Sujetador de traperos o escobas
2.3.9.1.01
Sujetador de traperos o escobas
10
UD
65
650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.600120
Informe final de la selección DO1.AWD.600120
26/04/2019 11:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.117744
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2019-0033 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
26/04/2019 11:13
(UTC -4 hours)
Detail