Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
89,377.6 Dominican Pesos
Request Reference:
MERCADOM-UC-CD-2019-0074
Request Name:
MATERIALES DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2019 16:10:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/04/2019 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/04/2019 08:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/04/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/04/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/04/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/04/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
111
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDO 0073.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
89,377.60
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.5.2.01
32,122.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
56,900.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
30.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.01
310.00
DOP
Configurar
2.3.5.4.01
15.60
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/04/2019 12:46:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/05/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO 0073.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUISICION 0073.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA 0073.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.598117
24/04/2019 12:50
86,103.28 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Ochoa, SA
86,103.28 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
89,377.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141702 - Grifos
2.6.5.2.01
GRIFO TAP
2
UD
1,080
2,160.00
2
30181504 - Lavamanos
2.3.9.9.01
LAVAMANOS
2
UD
3,050
6,100.00
3
30181506 - Orinales
2.3.9.9.01
ORINAL
4
UD
12,700
50,800.00
4
40141716 - Sifones en P
2.6.5.2.01
SIFON NIQUELADO
2
UD
440
880.00
5
40141901 - Conductos flex
(...)
40141901 - Conductos flexibles
2.6.5.2.01
TUBO FLEXIBLE PARA LAVAMANOS
2
UD
105
210.00
6
40141731 - Boquillas
2.6.5.2.01
BOQUILLA PARA LAVAMANOS DE METAL SENCILLA
2
UD
540
1,080.00
7
40141725 - Ganchos (sopor
(...)
40141725 - Ganchos (soportes) para plomería
2.6.5.2.01
PALOMETA PARA LAVAMANOS
2
UD
37
74.00
8
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.01
NIQUEL NIQUELADO
2
UD
15
30.00
9
31231310 - Tubería de ace
(...)
31231310 - Tubería de acero
2.3.6.3.01
COLA DE EXTENSION DE METAL
2
UD
155
310.00
10
31181602 - Sellos de cauc
(...)
31181602 - Sellos de caucho
2.3.5.4.01
CUBREFALA NIQUELADO P/TUBO
2
UD
7.8
15.60
11
40141631 - Válvulas de bo
(...)
40141631 - Válvulas de bombeo
2.6.5.2.01
VALVULA FLUXOMETRO PARA ORINAL
4
UD
6,800
27,200.00
12
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.6.5.2.01
LLAVE ANGULAR DE CIERRE RAPIDO
2
UD
259
518.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.117101
La lista de oferentes del proceso MERCADOM-UC-CD-2019-0074 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario
24/04/2019 12:46
(UTC -4 hours)
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