Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
5,052 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-0435
Request Name:
ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS . DETALLADO EN LA FICHA TÉCNICA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2019 15:15:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/04/2019 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/04/2019 17:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/04/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/04/2019 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/04/2019 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/04/2019 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/04/2019 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2019 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
2018-0427
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION 2019-0427.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
5,052.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.3.1.01
5,052.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2019 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/04/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO 2019-0427.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA 2019-0427.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
5,052.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.6.3.1.01
PAPEL SUPER ROLLO 48/1
48
UD
27
1,296.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.6.3.1.01
SACO DE DETERGENTE SUAVE 30LB
1
UD
740
740.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.6.3.1.01
LAVA PLATO
1
GAL
230
230.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.6.3.1.01
AMBIENTADOR 12/8 OZ
3
UD
75
225.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.6.3.1.01
PIEDRA DE BAÑO AMBIENTAL
6
UD
45
270.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.6.3.1.01
GUANTES MANO
3
PAQ
35
105.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.6.3.1.01
DESINFECTANTES BRISA MARINA
4
GAL
200
800.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.6.3.1.01
DESINFECTANTES CAMPO DE FLORES
4
GAL
200
800.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.6.3.1.01
CLORO
4
GAL
85
340.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.6.3.1.01
CEPILLO P/INODORO
2
UD
85
170.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.6.3.1.01
BRILLO VERDES
2
UD
38
76.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.116687
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-0435 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega
23/04/2019 10:07
(UTC -4 hours)
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