Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
916,000.16 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CM-2019-0113
Request Name:
Adquisición de Material Gastable de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Material gastable para limpieza
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/04/2019 17:03:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/04/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/04/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/04/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/04/2019 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/07/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/07/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-CM-2019-0392
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
DGII-DAF-CM-2019-0113 Certificación.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
916,000.16
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
473,344.16
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
442,656.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/05/2019 16:56:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
21/04/2019 17:32:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/04/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/04/2019 10:10:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/04/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/04/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/04/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
22/04/2019 14:34:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
22/04/2019 14:44:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
22/04/2019 16:49:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DGII-DAF-CM-2019-0113 Certificación.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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DGII-DAF-CM-2019-0113 Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DGII-DAF-CM-2019-0113 Especificaciones.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.607449
10/05/2019 08:26
893,832.08 Dominican Pesos
Final Report:
10/05/2019 08:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cary Industrial, SA
806,756.56 Dominican Pesos
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Sanfra clean Solutions, SRL
87,075.52 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
916,000.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plástica
84
UD
347
29,148.00
2
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Escobilla para inodoro
64
UD
347
22,208.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante liquido
438
GAL
347
151,986.00
4
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Palita plastica para recoger basura
18
UD
348
6,264.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla 1000 pies
1,272
UD
348
442,656.00
6
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Goma para limpiar cristales
6
UD
349
2,094.00
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
esponja con brillo verde
288
UD
348.57
100,388.16
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro
318
GAL
348
110,664.00
9
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpiador de cristal con atomizador
38
UD
348
13,224.00
10
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Jabón en espuma para manos
108
GAL
346
37,368.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.607449
Informe final de la selección DO1.AWD.607449
10/05/2019 08:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.120586
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2019-0113 publicada por Dirección General Impuestos Internos
09/05/2019 16:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.627912
Publicación modificación
18/04/2019 10:49
(UTC -4 hours)
Detail